L
Các anh chị em dễn đàn giúp em giải quyết vấn đề này với !
- Trong Bảng kê mua vào của TK tháng 1/2014. Các Hóa đơn mua vào chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ em khai sai vào mục "2. Hóa hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ". Đáng lẽ bình thường em phải khai vào mục số "1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế" thì mới đúng.
- Cho nên khi Tải Bảng kê xong,phần tiền thuế được khấu trừ trong kỳ không tự động nhảy mà em tự đánh vào lun.
- Tờ khai đó em đã truyền và khai thuế rối thì bây giờ em phải làm sao? Có bị phạt không hay có cần phải truyền tờ khai lại không hả mọi ngừơi? Please!
- Trong Bảng kê mua vào của TK tháng 1/2014. Các Hóa đơn mua vào chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ em khai sai vào mục "2. Hóa hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ". Đáng lẽ bình thường em phải khai vào mục số "1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế" thì mới đúng.
- Cho nên khi Tải Bảng kê xong,phần tiền thuế được khấu trừ trong kỳ không tự động nhảy mà em tự đánh vào lun.
- Tờ khai đó em đã truyền và khai thuế rối thì bây giờ em phải làm sao? Có bị phạt không hay có cần phải truyền tờ khai lại không hả mọi ngừơi? Please!

