Khai bổ sung thuế GTGT

  • Thread starter bunbohue1804
  • Ngày gửi
B

bunbohue1804

Guest
25/5/12
69
2
8
35
huế
Các anh/chị cho em hỏi:
Do sai sót nên công ty em để sót một hóa đơn GTGT đầu ra tháng 9( Thuế GTGT 7,000,000). Trong khi đó thuế GTGT còn khấu trừ là 80,000,000.
Vậy có thể hướng dẫn cho em làm tờ khai bổ sung một cách chi tiếtđược không? công ty em có bị phạt không?
Em mới vào nghề nên chưa biết gì.
Em cám ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Các anh/chị cho em hỏi:
Do sai sót nên công ty em để sót một hóa đơn GTGT đầu ra tháng 9( Thuế GTGT 7,000,000). Trong khi đó thuế GTGT còn khấu trừ là 80,000,000.
Vậy có thể hướng dẫn cho em làm tờ khai bổ sung một cách chi tiếtđược không? công ty em có bị phạt không?
Em mới vào nghề nên chưa biết gì.
Em cám ơn!
Câu hỏi này tồn tại nhiều topic lắm bạn, lần sau nhớ trước khi post thì sử dụng chức năng tìm kiếm nhé.
Khai bổ sung bạn làm theo các bước như sau:
Ví dụ tờ khai tháng 09/2012 bạn đã khai có số liệu như sau:
1167c3bb58b96710689af305094c9e3e_51691638.1.700x0.bmp

Mở HTKK chọn phần khai thuế GTGT rồi chọn như hình sau đó nhấn đồng ý
e620f4fd7393923ab1296bbbcf253b9a_51691639.2.700x0.bmp

Ở tờ khai điều chỉnh bạn tiến hành gõ lại doanh thu và thuế theo số đúng sau đó nhấn ghi
ec601d231323c9c6b382cfd044565952_51691643.3.700x0.bmp

Tại KHBS bạn ghi nội dung điều chỉnh vào như hình
1de488b3c594dee5e5ec8539dc83da8c_51691646.4.700x0.bmp

Ở tờ khai hiện hành ( tháng 11/2012 ) bạn nhập số tiền thuế 7tr vào chỉ tiêu 37 như hình
db1f81927bf58e92c3ba06511b078318_51691648.5.700x0.bmp

Nếu nộp giấy thì in tờ khai điều chỉnh 09/2012 + tờ khai thuế tháng 11/2012 đi nộp ---> xong
Nếu nộp qua mạng IHTKK thì kết xuất ra file DPF 2 loại tờ khai trên và tiền hành gửi bình thường từng tờ khai một ---> xong
Không có bị phạt gì cả.
Thân!
 
N

nguyennganhl

Sơ cấp
6/10/11
12
0
0
36
Quảng Ninh
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Không phạt đâu làm điều chỉnh bổ sung của kỳ khai sai nộp lại là được
 
B

bunbohue1804

Guest
25/5/12
69
2
8
35
huế
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Mình đã hiểu, cám ơn mr.vanthuc rất nhiều!
 
N

nhohanoinhieu

Guest
31/5/13
1
0
0
sai gon
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Xin chào MrVanThuc và các ace thành viên!
E có 2 câu hỏi muốn hỏi MrVanThuc và các ace thành viên mong đc mọi người hướng dẫn chi tiết
1.E là kế toán của văn phòng Luật sư (mới thành lập cuối T8/2012). Từ khi thành lập đến nay, tháng nào cũng phát sinh tiền điện, nước. Tuy nhiên các hoá đơn tiền điện và nước không phải đứng tên văn phòng mà đứng tên của cá nhân chủ nhà cho thuê. Theo e được biết thì các hoá đơn này chỉ được tính vào chi phí (vì có hợp đồng thuê nhà) chứ không đc khai vào tờ khai thuế VAT hàng tháng. Nhưng do trước đây ko biết e đã kê khai hết các hoá đơn này vào tờ khai VAT. Giờ e phải làm thế nào để khắc phục lại lỗi này, phải khai bổ sung VAT như thế nào, khi khai bổ sung rồi thì văn phòng có bị phạt không, nếu phạt thì phạt như thế nào. (tiền điện và nước hàng tháng rất ít, không tháng nào vượt quá 200.000 đ). e rất mong MrVanthuc và ace hướng dẫn cụ thể
2.Do không biết nên e mới nộp báo cáo tài chính ở cơ quan thuế chứ chưa nộp ở phòng thống kê quận. Bây giờ e nộp bổ sung thì có bị phạt không, nếu bị phạt thì phạt như thế nào. e nghe nói, nếu sau 2 năm kể từ khi đăng ký mã số thuế mà chưa nộp bctc thì mới bị phạt còn như trường hợp của e thì vẫn được phòng thống kê quận thông cảm bỏ qua. thông tin này có đúng không ạ?
E mong sớm nhận được câu trả lời.
 
L

Lee nguyen

Sơ cấp
28/5/13
20
0
0
45
Tp.Ho Chi Minh
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Bạn LÀM TỜ khai bổ sung điều chỉnh thuế rồi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế
Số thuế trên sẽ bị phạt chậm nộp 0.05%/ngày x số ngày chậm nộp
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Xin chào MrVanThuc và các ace thành viên!
E có 2 câu hỏi muốn hỏi MrVanThuc và các ace thành viên mong đc mọi người hướng dẫn chi tiết
1.E là kế toán của văn phòng Luật sư (mới thành lập cuối T8/2012). Từ khi thành lập đến nay, tháng nào cũng phát sinh tiền điện, nước. Tuy nhiên các hoá đơn tiền điện và nước không phải đứng tên văn phòng mà đứng tên của cá nhân chủ nhà cho thuê. Theo e được biết thì các hoá đơn này chỉ được tính vào chi phí (vì có hợp đồng thuê nhà) chứ không đc khai vào tờ khai thuế VAT hàng tháng. Nhưng do trước đây ko biết e đã kê khai hết các hoá đơn này vào tờ khai VAT. Giờ e phải làm thế nào để khắc phục lại lỗi này, phải khai bổ sung VAT như thế nào, khi khai bổ sung rồi thì văn phòng có bị phạt không, nếu phạt thì phạt như thế nào. (tiền điện và nước hàng tháng rất ít, không tháng nào vượt quá 200.000 đ). e rất mong MrVanthuc và ace hướng dẫn cụ thể
2.Do không biết nên e mới nộp báo cáo tài chính ở cơ quan thuế chứ chưa nộp ở phòng thống kê quận. Bây giờ e nộp bổ sung thì có bị phạt không, nếu bị phạt thì phạt như thế nào. e nghe nói, nếu sau 2 năm kể từ khi đăng ký mã số thuế mà chưa nộp bctc thì mới bị phạt còn như trường hợp của e thì vẫn được phòng thống kê quận thông cảm bỏ qua. thông tin này có đúng không ạ?
E mong sớm nhận được câu trả lời.
1. Bạn tiến hành khai điều chỉnh bổ sung các tháng đã kê khai những hóa đơn tiền điện nước này ( Xem hướng dẫn khai thuế ở TT28/2011/TT-BTC để xem trường hợp của bạn là trường hợp nào để khai cho đúng, do bạn nói chung chung không nói rõ số liệu chi tiết từng tháng đã có khai các hóa đơn này như thế nào nên chỉ tư vấn tới đó thôi).

2. Về thống kê nếu bạn đã không nộp mà cơ quan thống kê cũng không có văn bản yêu cầu thì cứ để vậy đi, thường những DN mới thành lập Cơ quan thống kê sẽ yêu cầu DN khai báo thông tin doanh nghiệp và nộp BCTC thì kể từ đó DN mình hàng năm phải nộp. Kể từ năm 2013 cứ đến hạn bạn nộp cho cơ quan thống kê 1 bộ, các năm trước kệ nó đi, giờ có nộp thì thống kê cũng chẳng cần vì số liệu thống kê đã chốt rồi.

Phạt nộp chậm báo cáo thông kê, BCTC cho cơ quan thống kê xem hướng dẫn ờ Nghị định 14/2005/NĐ-CP
Điều 11. Vi phạm các quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng; dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 5 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng; từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng; từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính là sau 15 ngày so với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

6. áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm tại khoản 5 Điều này.
 
1

1989lanphuong

Guest
17/8/13
108
0
16
Long An
Ðề: Khai bổ sung thuế GTGT

Mọi người ơi cho mình hỏi với:
Tháng 11/2013 mình kê khai thuế vat đầ ra với số tiền là 1.300.000.0000 đ, số vat được khấu trừ chuyển kỳ sau là: 800.789.000.
Sau đó, mình phát hiện có 2 hoá đơn huỷ, nên mình làm tờ khai bổ sung giảm vat ra, số tiền vat khấu trừ chuyển kỳ sau là 900.789.000 đ.
Sang tháng 12 mình tiếp tục kê khai thuế cho tháng 12. Nhung số đầu kỳ chuyển sang máy cập nhập lại là số liêuh tò khai lần đầu là 800.789.000.
Mình phải làm sao đây?
Mong mn giúp với!!
 

Xem nhiều