Hỏi về kế toán thu đơn vị HCSN

  • Thread starter entire2909
  • Ngày gửi
E

entire2909

Sơ cấp
30/8/10
10
0
1
lang son
Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ nghiệp vụ sau về mặt:
1) thủ tục chứng từ sao cho đầy đủ?
2) cách hạch toán vào sổ như thế nào?
3) mình rút toàn bộ tiền về (sau khi nộp lại VAT) để trả cho cán bộ trong đơn vị như vậy có đúng không ạ
Mình làm kế toán của đơn vị HCSN có thu nhưng chưa bao giờ phát sinh thu (100% chi NSNN). Năm vừa rồi ĐV mình ps nghiệp vụ bảo trì máy tính cho 1 đơn vị khác (chỉ mất công đi bảo dưỡng, sao chép dữ liệu,.. tức là không mất bất kỳ chi phí nào chỉ mất công). Gói dịch vụ là 28.000.000đ gồm cả VAT 10%, sau khi làm xong hết hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn (mình đi mua 1 tờ ở chi cục thuế phường) thì bên kia chuyển trả lại tiền vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc mà không phải vào các nguồn chi thường xuyên và không thường xuyên. Sau đó mình đi rút hết để trả thù lao cho cán bộ trong đơn vị mình.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
E

entire2909

Sơ cấp
30/8/10
10
0
1
lang son
Ðề: Hỏi về kế toán thu đơn vị HCSN

Mình hạch toán như này có đúng không ạ
1) khi nhận được tiền
Nợ TK 112: 28tr
Có TK 521

2) Tính thuế phải nộp
Nợ 521: 2,8tr
Có 3331

3) Nộp thuế
Nợ 3331: 2,8 tr
Có 112

4) Tính thù lao phải trả
Nợ 631: 25,2tr
Có 112

5) Trả thù lao
Nợ 111: 25,2
Có 112
Nợ 334: 25,2 tr
Có 111

6) Cuối tháng kế chuyển
Nợ 521: 25,2 tr
Có 631
 
E

entire2909

Sơ cấp
30/8/10
10
0
1
lang son
Ðề: Hỏi về kế toán thu đơn vị HCSN

Cám ơn bạn, như vậy mình hạch toán thế là đủng rồi phải không (chỉ cần thay 521 thành 531 phải không?)
Bạn đổi TK 521 thành 531 nhé.
 
B

bao lam

Guest
16/1/15
15
1
3
41
cac bạn cho mình hỏi, đơn vị mình có được giao dự toán 10 đ, psinh nghiệp vụ:
1 Rút tiền mặt về quỳ tạm ứng cho nghệ nhận: 10
Nợ 111/có 46121 : 10, đồng thời Có 008: 10
2.Chi tiền tạm ứng cho nghệ nhân theo dự toán được duyệt.
Nợ 3311/Có 1111: 10
3. Khi quyết toán, có chứng từ, chỉ phải chi cho nghệ nhân: 8
Nợ 66121/có 3311: 8
4. Thu lại 2 đ của nghệ nhân:
Nợ 111/Có 3311: 2
5.Nộp tiền thừa vào NSNN:
Nợ 46121/có 1111: 2
6. Nộp tiền điện hàng tháng : 2
Nợ 66121/có 46121, nhưng ko ghi Có 008, vì đã ghi có 008 ở nghiệp vụ 1 rồi.
Đây là nvu thực tế psinh tại cơ quan m, nhung m làm ngắn gọn cho dễ hiểu.Cho mình hỏi mình hạch toán như vậy đúng ko. Có thông tư, QĐ nào hướng dẫn cụ thể về hạch toán nộp tiền thừa vào NSNN nào ko, nhờ các thành viên chỉ giúp.
 
B

bao lam

Guest
16/1/15
15
1
3
41
cho m bổ sung một chút nữa là nếu hách toán như trên thì trên Bảng cân đối, Bên có của 46121: 12đ, bên Nợ 46121: 2đ, dư cuối vân là 10 đồng như dự toán được giao. Tuy nhiên, ở Bảng tổng hợp tình hình kinh phí, kinh phí được giao se là 12 đồng, kinh phí sử dụng 10 đ, kinh phí chuyển sang kỳ sau; 2 đ
mem nào có kinh nghiệm giúp m vói, săp đến hạn quyết toán rồi.
;
 
B

bao lam

Guest
16/1/15
15
1
3
41
ko có mem nào trả lời giúp m à.
 
K

Khánh Ly_MISA

Guest
3/2/15
1
0
1
37
Chào bạn
Ở nghiệp vụ 6, bạn nộp lại kho bạc nhà nước, nhưng làm thiếu bút toán nộp khôi phục dự toán, Có 008, số tiền ghi âm.
Trên Bảng tổng hợp kinh phí, số 2đ sẽ hiển thị trên chỉ tiêu kinh phí giảm kỳ này, làm kinh phí chuyển sang kỳ sau bằng 0.
Bạn có thể tham khảo thêm các nghiệp vụ đặc biệt trong kế toán HCSN tại đây nhé:
http://www.misa.com.vn/tabid/86/g/topics/f/254/Huong-dan-nghiep-vu-ke-toan--thue.aspx
Chúc bạn nộp báo cáo đúng hạn ^ ^
 

Xem nhiều