T
Anh/ chị nào biết cho mình hỏi ạ,
Bên mình là nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký kê khai thuế theo pp hỗn hợp thực hiện công việc xây lắp có bao thấu vật liệu. Bên mình có ký tiếp hợp đồng với thầu phụ VN thì DT tính thuế TNDN sẽ được trừ phần chi phí phát sinh với thầu phụ VN phải không ạ? Việc tính toán này mình sẽ dựa trên hóa đơn đầu ra, đầu vào để trừ?
Còn việc mua vật tư với nhà cung cấp VN thì không được trừ? (mình đọc TT 60/2012/TT-BTC thì hiểu như vậy)
Do công việc chưa xong nên hóa đơn thầu phụ VN chưa xuất cho bên mình, vậy có ai gặp trường hợp khi doanh thu hóa đơn đầu ra < doanh thu hóa đơn đầu vào dẫn đến doanh thu tính thuế TNDN số bị âm không ạ? Trường hợp này mình giải quyết như thế nào ạ?tính thuế TNDN ra sao?
Mong ai biết tư vấn giúp mình.
Cám ơn mọi người.
Bên mình là nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký kê khai thuế theo pp hỗn hợp thực hiện công việc xây lắp có bao thấu vật liệu. Bên mình có ký tiếp hợp đồng với thầu phụ VN thì DT tính thuế TNDN sẽ được trừ phần chi phí phát sinh với thầu phụ VN phải không ạ? Việc tính toán này mình sẽ dựa trên hóa đơn đầu ra, đầu vào để trừ?
Còn việc mua vật tư với nhà cung cấp VN thì không được trừ? (mình đọc TT 60/2012/TT-BTC thì hiểu như vậy)
Do công việc chưa xong nên hóa đơn thầu phụ VN chưa xuất cho bên mình, vậy có ai gặp trường hợp khi doanh thu hóa đơn đầu ra < doanh thu hóa đơn đầu vào dẫn đến doanh thu tính thuế TNDN số bị âm không ạ? Trường hợp này mình giải quyết như thế nào ạ?tính thuế TNDN ra sao?
Mong ai biết tư vấn giúp mình.
Cám ơn mọi người.

