M
Mình có một nhgiệp vụ như sau:
Trong Q I, mình đã tính giá thành xong cho mặt hàng A. Quá quý 2, mình nhận được chứng từ về sự giảm giá cho lô hàng để phục vụ cho sản xuất của quý 1, và mặt hàng này đã hết trong kho. Vậy mình phải hạch toán thế nào cho truờng hợp này. Hiện tại cơ quan mình sẽ hạch toán Nợ 331/ có 711, mình thấy làm như vậy là đánh giá sai bản chất nghiệp vụ. Các bạn tư vấn dùm mình nha
Trong Q I, mình đã tính giá thành xong cho mặt hàng A. Quá quý 2, mình nhận được chứng từ về sự giảm giá cho lô hàng để phục vụ cho sản xuất của quý 1, và mặt hàng này đã hết trong kho. Vậy mình phải hạch toán thế nào cho truờng hợp này. Hiện tại cơ quan mình sẽ hạch toán Nợ 331/ có 711, mình thấy làm như vậy là đánh giá sai bản chất nghiệp vụ. Các bạn tư vấn dùm mình nha

