Các bác cho em hỏi
Tháng 2: Công ty em có hóa đơn đầu vào 21 triệu . Tháng 2: cty em chưa thanh toán cho ng bán
Tháng 3: Công ty chuyển khoản thanh toán cho người bán
=> vậy khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 2 -> cty em được kê khai hóa đơn đầu vào 21 triệu đó không?
Hay phải đợi khi làm kê khai thuế GTGT tháng 3 (tức tháng có chứng từ thanh toán hóa đơn đó) mới kê khai hóa đơn này vào ạ?
EM nghe chị quản lý thuế bên em bảo: hóa đơn giá trị từ 20 triệu trở lên chỉ được kê khai khấu trừ vào tháng khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Tháng 2: Công ty em có hóa đơn đầu vào 21 triệu . Tháng 2: cty em chưa thanh toán cho ng bán
Tháng 3: Công ty chuyển khoản thanh toán cho người bán
=> vậy khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 2 -> cty em được kê khai hóa đơn đầu vào 21 triệu đó không?
Hay phải đợi khi làm kê khai thuế GTGT tháng 3 (tức tháng có chứng từ thanh toán hóa đơn đó) mới kê khai hóa đơn này vào ạ?
EM nghe chị quản lý thuế bên em bảo: hóa đơn giá trị từ 20 triệu trở lên chỉ được kê khai khấu trừ vào tháng khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

