Hạch toán hàng tạm nhập thế nào?

  • Thread starter Suby
  • Ngày gửi
S

Suby

Sơ cấp
25/7/12
19
0
1
35
Hải Dương
Công ty mình có xuất hóa đơn cho khách hàng, nhưng hóa đơn đầu vào thì về sau ngày mình xuất hàng đó.
Hạch toán thế nào đc đây?
Mọi người giúp mình với.....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Cao cấp
19/12/05
1,360
33
48
Thái Bình - TP.HCM
Ðề: Hạch toán hàng tạm nhập thế nào?

Trường hợp của em là hàng về chưa có hóa đơn
Hạch toán :
Nợ 156/Có 331_ chi tiết người bán : tiền hàng chưa có VAT

Trả tiền toàn bộ theo hợp đồng
Nợ 331- chi tiết người bán/ Có 112 : giá trị thanh toán( giá mua+ thuế VAT)

Như vậy TK 331_ chi tiết người bán lúc này sẽ có số dư Nợ = số tiền thuế đầu vào chưa có hóa đơn

Khi nhận hóa đơn, hạch toán
Nợ 133/ Có 331 tiền thuế
 
S

Suby

Sơ cấp
25/7/12
19
0
1
35
Hải Dương
Ðề: Hạch toán hàng tạm nhập thế nào?

Trường hợp của em là hàng về chưa có hóa đơn
Hạch toán :
Nợ 156/Có 331_ chi tiết người bán : tiền hàng chưa có VAT

Trả tiền toàn bộ theo hợp đồng
Nợ 331- chi tiết người bán/ Có 112 : giá trị thanh toán( giá mua+ thuế VAT)

Như vậy TK 331_ chi tiết người bán lúc này sẽ có số dư Nợ = số tiền thuế đầu vào chưa có hóa đơn

Khi nhận hóa đơn, hạch toán
Nợ 133/ Có 331 tiền thuế

Em thấy kế toán trước làm là cho Nợ 156/ Có 3388
Nợ 3388, Nợ 133/ Có 331.
Nhưng trên phần mềm khi kiểm tra có lỗi ko hiện giá tiền trên Công nợ.
Thế có sai ko ạ
 
N

nhannn

Sơ cấp
18/5/10
2
0
1
38
bình thuận
Ðề: Hạch toán hàng tạm nhập thế nào?

Hạch toán của anh Khang và cách hạch toán cũ đều đúng hết. Trường hợp em kiểm tra phần mềm có lỗi không hiện giá tiền công nợ thì em có thể liên hệ nhà cung cấp phần mềm để được giúp đỡ.
 

Xem nhiều