Xử lý các bút toán bi thiếu

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi ken, 6 Tháng mười một 2006.

1,083 lượt xem

  1. ken

    ken Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCMC
    Tình huống của đệ như sau:
    1- Năm 2005 thanh toán trước cho nhà cung cấp: 1.332.000đ.( 331/1111)
    2- THáng 2-2006 thanh toán phần còn lại 12.900.000đ.(331/1121)
    3- Nhận hóa đơn 5-2006: Giá mua 13.554.286 đ, Tax:677.714(331/153.,1331)
    Nhưng trong BCTC 2005 không thể hiện bút toán (1-). vậy bây giờ đệ xử lý ra sao đây. hình như đệ nói kho hiểu nhỉ??
     
    #1
  2. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,924
    Đã được thích:
    147
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    - Trước hết bạn xem phần thanh toán 2 lần có đúng mã khách hàng không?
    - Phần mềm có bắt buộc bạn chuyển số dư không? Mình chưa gặp nhưng một số bạn cũng đã hỏi và một số phần mềm yêu cầu phải kết chuyển số dư cuối năm sang đầu năm.
    - Sau đó vẫn không được bạn hỏi nhà cung cấp phần mềm.
     
    #2

Chia sẻ trang này