Hàng mẫu, biếu tặng mà bán

  • Thread starter TANA
  • Ngày gửi
T

TANA

Guest
26/7/06
11
0
0
49
HCM
Chào gia đình WKT,
Mình có vấn đề cần các bạn trợ giúp như sau ;
Mình có lô hàng nhập về bằng xách tay, mà trên invoice lại để hàng mãu hoặc hàng biếu tăng không bán, nhưng cty mình lại bán cho khách hàng, và khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn.
Như vậy vấn đề đặt ra là xuất hóa dơn như vậy có hợp lệ không?
Nếu hợp lệ thì mình hạch toán ntn? Có phải số tiền bán hàng này vẫn coi là doanh thu hợp lệ nhưng giá vốn chỉ băng 0? Mọi người chi đây là lợi nhuận của cty,nhưng mình không hiểu là lợi nhuận ntn? Các Bác có thể giải thích giùm mình được không. cảm ơn các bác nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoiminh

Guest
theo mình thì hợp lệ, nếu lô hàng đó được viết cùng với hóa đơn bán mặt hàng có kèm hàng gửi tặng. Nghĩa là trên hóa đơn mua hàng đó, người bán hàng có ghi là có kèm hàng gủi tặng ấy. và khi nhập kho tất nhiên là có nhập mặt hàng đấy rồi, khi bán hàng thì hàng gửi tặng đó coi như lợi nhuận.
Lợi nhuận đó chính là tổng số tiền mình bán ra và như bạn nói giá vốn bằng 0.
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
TANA nói:
Chào gia đình WKT,
Mình có vấn đề cần các bạn trợ giúp như sau ;
Mình có lô hàng nhập về bằng xách tay, mà trên invoice lại để hàng mãu hoặc hàng biếu tăng không bán, nhưng cty mình lại bán cho khách hàng, và khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn.
Như vậy vấn đề đặt ra là xuất hóa dơn như vậy có hợp lệ không?
Nếu hợp lệ thì mình hạch toán ntn? Có phải số tiền bán hàng này vẫn coi là doanh thu hợp lệ nhưng giá vốn chỉ băng 0? Mọi người chi đây là lợi nhuận của cty,nhưng mình không hiểu là lợi nhuận ntn? Các Bác có thể giải thích giùm mình được không. cảm ơn các bác nhiều.

với trường hợp này bạn có thể bán và xuất hoá đơn hợp lệ với các hạch toán như sau:

Khi nhập hàng về, invoice hàng mẫu, biếu tặng - không thanh toán hạch toán
Nợ 156 / Có 711 : Giá trị của món hàng
Nếu có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập thì hạch toán như bình thường (thuế nhập khẩu vào 156...)

Khi xuất bán vẫn hạch toán xuất kho, giá vốn Nợ 632 / Có 156 và hạch toán doanh thu như bình thường.
lúc này không phải giá vốn bằng 0 mà vẫn có giá vốn bình thường nhưng phải đóng thuế TNDN trên giá trị phần quà (thu nhập khác 711)
 
T

TANA

Guest
26/7/06
11
0
0
49
HCM
Cám on vitconlonton, nhưng trên Invoice cua minh giá trị món hàng chỉ là để khai với khai quan chứ không phải giá trị thực, hơn nữa lô hàng này có 2-3 món là hàng "không có giá trị thương mại " nên không có đóng thuế NK, hay thuế VAT gì hết cả. Mình nghĩ vẫn xuất bán bình thường nhưng hạch toán vào khoản thu nhập bất thường là được và giá vốn = 0. Bạn thấy như vậy có đúng không?
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
TANA nói:
Cám on vitconlonton, nhưng trên Invoice cua minh giá trị món hàng chỉ là để khai với khai quan chứ không phải giá trị thực, hơn nữa lô hàng này có 2-3 món là hàng "không có giá trị thương mại " nên không có đóng thuế NK, hay thuế VAT gì hết cả. Mình nghĩ vẫn xuất bán bình thường nhưng hạch toán vào khoản thu nhập bất thường là được và giá vốn = 0. Bạn thấy như vậy có đúng không?

Bạn không có chứng minh cái giá trị thực của món hàng thì cứ coi giá trị trên tờ khai là giá trị của món hàng. Giá vốn của món hàng khi bán = giá trị món hàng trên tờ khai. Tổng giá trị tờ khai hạch toán vào 711 để cuối năm tính đóng thuế TNDN luôn nhé.
 
P

pvhung

Guest
9/11/06
7
0
0
26
138 Giangvo
Hàng dc tặng mà đem bán thu tiền thì có gì mà bạn phải nghĩ, bán dc giá càng cao càng tốt miễn là phải thu Dc tiền. chỉ khó nếu bạn muốn trốn thuế thu nhạp thôi.
Theo minh th khi nk bạn làm bình thường vẫn dc,
N 156, 1331 nếu có, 156 (thuế NK, Bảo hiểm, nếu có chi tiết thue mã hàng)
c 331= 0 hoặc 711, 333 (thuế phải nộp nếu có)
N 1562 (nếu có)
c 111,...
Xuất bán thì cứ thu hạch toán bình thường, phân bổ chi phí (HQ, tầu xe khi bán vào 632 nếu có)
KC còn lại 511 vào 911- 421 rồi nộp thuế
Mong góp ý
 

Xem nhiều