Hạch toán tiền hoa hồng cho khách hàng

  • Thread starter tranleyen
  • Ngày gửi
T

tranleyen

Guest
18/3/14
2
0
0
36
hà nội
Em chào cả nhà ạ.Mọi người cho em hỏi với. Công ty em là công ty cơ khí có cả gia công và bán hàng. Khi phát sinh bán hàng hoặc gia công thì chị kế toán cũ thường định khoản Nợ TK 131/Có tk 511/ có tk 3331 và hạch toán luôn nghiệp vụ hoa hồng là Nợ 641/có tk 3388. Khi thực tế khách hàng trả tiền cho mình thì mới tính hoa hồng cho khách bằng bút toán Nợ 338/ Có 111. Như vậy có đúng ko ạ, Vì em đọc tài khoản 3388 thì thấy nó không hợp lý cho lắm. Mong cả nhà giúp đỡ và góp ý cho em với a.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
39
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán tiền hoa hồng cho khách hàng

Hoa hồng theo dõi qua TK 338 là hợp lý rồi bạn ah, bên mình cũng làm như vậy.
 
T

tranleyen

Guest
18/3/14
2
0
0
36
hà nội
Ðề: Hạch toán tiền hoa hồng cho khách hàng

Cảm ơn bạn nhé. bạn cho tớ hỏi. số dư có của TK 338 se thể hiện trên bảng cân đối ở chỗ phải trả phải nộp khác phải ko b
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
39
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán tiền hoa hồng cho khách hàng

Cảm ơn bạn nhé. bạn cho tớ hỏi. số dư có của TK 338 se thể hiện trên bảng cân đối ở chỗ phải trả phải nộp khác phải ko b
Đúng rồi bạn, phải trả phải nộp khác bao gồm số dư có TK 138 và TK 338
 

Xem nhiều