Công ty tôi mới nhập khẩu theo hình thức PMD 1 số linh kiện để thay thế trong dây chuyền sản xuất. Trên Invoice của nước ngoài thì có ghi địa chỉ của Công ty tôi, nhưng trên Tờ khai hải quan và biên lai thu thuế GTGT (ko ghi MST của DN) thì lại ghi theo địa chỉ nhận hàng là văn phòng của công ty (VP này chưa đăng ký là VPĐD). Vậy xin cho tôi hỏi:
- TKHQ và Biên lai thu thuế đó thì tôi có đc kê khai và khấu trừ không ? Có đc tính là chi phí hợp lý, hợp lệ ko ? :wall:
Thanks các bác trước nhé !
- TKHQ và Biên lai thu thuế đó thì tôi có đc kê khai và khấu trừ không ? Có đc tính là chi phí hợp lý, hợp lệ ko ? :wall:
Thanks các bác trước nhé !