kế toán tài sản cố định

VoiCoi82

Trung cấp
Chảo cả nhà!
các anh chị ơi giúp E với
Cty E vừa mua 1 máy chiếu trị giá 16 triệu thuế GTGT10% TT bằng TM
Em định khoản N 211:16.000.000
N 1332:1.600.000
C 1111: 17.600.000
Song E khấu hao TSCD trong 5 năm và đưa vào CFQlý DN N6424:3.200.000
C 214:3.200.000
Vì Cty em là Cty nhỏ nên mọi người nói k phải chuyển nguồn.Thì E hạch toán nghiệp vụ trên là đúng hay sai >nhưng em thắc mắc khấu hao như thế thì k có nghiệp vụ nào làm giảm TS thì cuối năm số dư vẫn = 16.000.000 ah.
Và em khấu hao cũng k đăng ký gì với cơ quan thuế như thế có được k?
Giúp E với vì lần đầu tiên Cty E có TSCD.
Em chân thành cảm ơn!:1luvu:
 
Cách bạn hạch toán như vậy là đúng rồi ấy!
Nguyên giá TSCĐ chỉ giảm đi khi bạn nhượng bán, thanh lý thôi chứ. Bạn đang dùng thì tại sao lại giảm? Chỉ giảm cái GTCL thôi bạn nhe!
GTCL = Nguyên giá - Khấu hao lũy kế
Hàng năm bạn phải làm bảng đăng ký khấu hao gởi cơ quan thuế nhe!
 
Bạn làm bản đăng ký trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế và hạch toán NV khi giảm TSCĐ:
Nợ Tk 214
Nợ TK 811
Có TK 211.
Thân!
 
Sửa lần cuối:
Hong83nd nói:
Bạn làm bản đăng ký trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế và hạch toán thêm NV:
Nợ Tk 214
Có TK 211.
Thân!
Trời đất! Bạn có ấy có nói bán hay thanh lý cái TSCĐ đó đi đâu mà hạch toán cái nghiệp vụ này! Và nếu có nghiệp vụ giảm TSCĐ đi chăng nữa thì hạch toán như vậy cũng bị thiếu rồi bạn nhe!
Phải thế này chứ:
N 214: Khấu hao LK
N 811: GTCL
C 211 Nguyên giá
 
Sửa lần cuối:
Nhat Dieu nói:
Hàng năm bạn phải làm bảng đăng ký khấu hao gởi cơ quan thuế nhe!

Nhat Dieu ơi bảng đăng ký khấu hao đó phải gửi hàng năm chứ ko phải chỉ gửi 1 lần cho 1 loại tài sản khi bắt đầu trích à ? nếu phương pháp trích KH ko thay đổi.

:dzo: :pepsi: :dzo:​
 
Vì em thấy bạn ý hỏi làm thế nào để giảm được NGTSCĐ mà nhưng em ko giải thích rõ ràng như chị thôi. Mà chị nhanh quá, em chưa kịp sửa sang lại bài chị đã có ý kiến rồi
Trời đất! Bạn có bán hay thanh lý cái TSCĐ đó đi đâu mà hạch táon cái nghiệp vụ này hả bạn?
 
Sửa lần cuối:
Ocean 13 nói:
Nhat Dieu ơi bảng đăng ký khấu hao đó phải gửi hàng năm chứ ko phải chỉ gửi 1 lần cho 1 loại tài sản khi bắt đầu trích à ? nếu phương pháp trích KH ko thay đổi.
Phải gởi hàng năm chứ không phải 1 lần cho dù phuơng pháp kấhu hao không thay đổi bạn ạ!
 
Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Thế chị Nhat Dieu ơi Cty em mua TSCD từ T09 đến bây giờ là tháng 11 em vẫn chưa đăng ký với chi cục thuế bây giờ lên đăng ký có sao k? họ có phạt k a? Như chị nói phải gửi hàng năm nếu năm đó k có PS thì sao? Mà ở nghiệp vụ trên của em E k chuyển nguồn có sao K?Đến thời điểm nào thì hạch toán GTCL và định khoàn ntn chị bảo em với.:flower:
Em cảm ơn chị !
 
Sửa lần cuối:
VoiCoi82 nói:
Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Thế chị Nhat Dieu ơi Cty em mua TSCD từ T09 đến bây giờ là tháng 11 em vẫn chưa đăng ký với chi cục thuế bây giờ lên đăng ký có sao k? họ có phạt k a? Như chị nói phải gửi hàng năm nếu năm đó k có PS thì sao? Mà ở nghiệp vụ trên của em E k chuyển nguồn có sao K?Đến thời điểm nào thì hạch toán GTCL và định khoàn ntn chị bảo em với
Thuờng thì nộp bảng ĐK khấu hao vào đầu năm, nên mình nghĩ nếu trong tháng 9 có tăng thì bạn nên theo dõi kỹ, làm đăng ký cũng đúng như qui định không cần gởi để đầu năm sau gởi luôn. Vì hỏng lẻ cứ mỗi khi có TSCĐ tăng thì phải làm bảng đăng ký gởi lên à! Lỡ cty mà tăng TSCĐ suốt thì sao àm chịu nỗi chứ. hihi

Nếu không có phát sinh thì hàng năm mình cũng gởi bạn ạ! Hihi, nhưng thực sự bên cty mình cũng chẳng chịu gởi.
Nếu bạn tăng TSCĐ này bằng nguồn vốn tự bổ sung nên không có bút toán kết chuyển nguồn thôi chứ sao đâu.

Chỉ khi nào bạn tiến hành nhượng bán, thanh lý làm giảm TSCĐ ấy đi thì mới có những bút toán liên quan đến GTCL.
 
Sửa lần cuối:
E chào các bác! E là thành viên mới, cho E được gửi lời chúc đến các bác,các Cô các Chú,các Anh các Chị và các ban một lời chúc sức khỏe !
 
Cho mình hỏi chút về phần TSCD??
Giá trị Thương hiệu khi góp vốn có được coi là TSCD của Cty không? và có được trích KH không? nếu có thì trích như thế nào?có bác nào biết chỉ giùm E với!
 
Back
Top