Số dư cuối năm 2005 bị lệch so với số dư đầu năm 2006 thì xử lý thế nào?

  • Thread starter vinhchanh
  • Ngày gửi
V

vinhchanh

Guest
15/11/06
6
0
0
43
Đồng Nai
Tôi có một người bạn làm việc cho một công ty TNHH từ năm 2006, hiện nay gần hết năm 2006 phát hiện Số dư trong BCTC năm 2005 bị lệch so với số dư đầu kỳ 2006 - do công ty trước đây sử dụng hai hệ thống kế toán, anh đã kiến nghị Giám đốc chỉ sử dụng 1 hệ thống duy nhất chính xác, vậy số dư năm trước phải làm thế nào ? Mong các tiền bối chỉ giúp!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
vinhchanh nói:
Tôi có một người bạn làm việc cho một công ty TNHH từ năm 2006, hiện nay gần hết năm 2006 phát hiện Số dư trong BCTC năm 2005 bị lệch so với số dư đầu kỳ 2006 - do công ty trước đây sử dụng hai hệ thống kế toán, anh đã kiến nghị Giám đốc chỉ sử dụng 1 hệ thống duy nhất chính xác, vậy số dư năm trước phải làm thế nào ? Mong các tiền bối chỉ giúp!!


cuối năm trước không bằng đầu năm sau hấu hết đều do :MANG SỐ DƯ SANG ĐẦU KỲ SAU KHÔNG CHÍNH XÁC

Chứ không phải do : CÓ 2 HÊ THỐNG SỔ NÊN BỊ LỆCH SỐ MANG SANG
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn hãy tìm ra nguyên nhân chênh lệch của từng tài khoản khi có số dư đầu năm 2006 không khớp với số dư cuối năm 2005 để tìm ra giá trị chênh lệch.

Số dư đầu năm 2006 vẫn phải lấy số dư cuối năm 2005, chỉ làm điều chỉnh phát sinh trong năm 2006 chứ không điều chỉnh số dư khi chuyển sang.

vinhchanh nói:
Tôi có một người bạn làm việc cho một công ty TNHH từ năm 2006, hiện nay gần hết năm 2006 phát hiện Số dư trong BCTC năm 2005 bị lệch so với số dư đầu kỳ 2006 - do công ty trước đây sử dụng hai hệ thống kế toán, anh đã kiến nghị Giám đốc chỉ sử dụng 1 hệ thống duy nhất chính xác, vậy số dư năm trước phải làm thế nào ? Mong các tiền bối chỉ giúp!!
 
G

gianguyen

Trung cấp
20/4/06
151
0
0
46
Hai phong
vinhchanh nói:
Tôi có một người bạn làm việc cho một công ty TNHH từ năm 2006, hiện nay gần hết năm 2006 phát hiện Số dư trong BCTC năm 2005 bị lệch so với số dư đầu kỳ 2006 - do công ty trước đây sử dụng hai hệ thống kế toán, anh đã kiến nghị Giám đốc chỉ sử dụng 1 hệ thống duy nhất chính xác, vậy số dư năm trước phải làm thế nào ? Mong các tiền bối chỉ giúp!!
Bạn của bạn có thể kết chuyển sai số của một tài khoản nào đó. bạn nên kiểm tra lại từng tài khoản xem chênh lệch ở TK nào để điều chỉnh lại cho đúng.
Vấn đề này ko liên quan gì đến sử dụng 2 hệ thống kế toán bạn ạ.
Nhưng để thống nhất và tiện cho việc sử dụng các loại sổ sách. Bạn nên đề nghị sếp cho sử dụng 1 loại thôi.
 
V

Van Hung

Guest
24/2/06
4
0
0
Dien Ban Quang Nam
vinhchanh nói:
Tôi có một người bạn làm việc cho một công ty TNHH từ năm 2006, hiện nay gần hết năm 2006 phát hiện Số dư trong BCTC năm 2005 bị lệch so với số dư đầu kỳ 2006 - do công ty trước đây sử dụng hai hệ thống kế toán, anh đã kiến nghị Giám đốc chỉ sử dụng 1 hệ thống duy nhất chính xác, vậy số dư năm trước phải làm thế nào ? Mong các tiền bối chỉ giúp!!
 
V

Van Hung

Guest
24/2/06
4
0
0
Dien Ban Quang Nam
Du co hai he thong so di nua thi he thong nao ra he thong day . Do do co the sai tu cho nao do, thi phai tim lai thu xem trong tung so chi tiet cua he thong so sai do.
Chuc ban mau tim ra de xu ly
 
L

lehoa_tcd

Trung cấp
9/12/06
162
0
16
Ha noi
Cùng vấn đề này anh chị chỉ giùm em, Trên BCTC 2005 số dư TK112 =70 000 000đ, Nhưng đến đầu năm 1/1/2006 em mới thấy số dư thực tế trên SPNH là 59 000 000đ, Vậy em cần điều chỉnh vào năm 2006 như thế nào (nguyên nhân có thể do đã thất lạc một số chứng từ ngân hàng nên kế toán ko phát hiện ra). ANh chị chỉ giùm em hướng giải quyết với.Thank!!!!!
 
K

kimhongyen

Guest
10/2/06
25
0
1
Sai Gon
Bạn hãy tìm ra nguyên nhân chênh lệch của từng tài khoản khi có số dư đầu năm 2006 không khớp với số dư cuối năm 2005 để tìm ra giá trị chênh lệch.

Số dư đầu năm 2006 vẫn phải lấy số dư cuối năm 2005, chỉ làm điều chỉnh phát sinh trong năm 2006 chứ không điều chỉnh số dư khi chuyển sang.
 
K

kimhongyen

Guest
10/2/06
25
0
1
Sai Gon
Em cũng gặp trường hợp tương tự : số là TK 331 và 131 của em bị sai nên khi điều chỉnh lại thì số dư trên bảng CĐKT cuối năm 2005 đã nộp là bảng sai. vậy em nên như thế nào cho bảng CĐKT năm 2006
 
H

Huy lùn

Guest
Kết chuyển số dư

Sang năm 2006 nếu bạn tìm được chứng từ thì hạch toán theo nghiệp vụ phát sinh trong ctừ, còn nếu như không tìm được thì bạn hạch toán bên có tài khoản 112 và nợ tài khoản phải thu khác khoảng tiền chênh lệch đó.
 

Xem nhiều