T
Mình mong các bạn giúp mình tí nha,
Mình có một lô hàng sếp mình xáh tay về, để bán cho khách hàng. Nhưng trên invoice sếp lại để " hàng không có gia trị thương mại " vì vậy hải quan kiểm tra cho qua luôn, cũng không lập tờ khai. Khi mình giao hàng cho khách hàng mình phải xuất hóa dơn dỏ, mình xem hàng này như hàng biếu tăng để nhập kho và xuất bán với hạch toán cho vào thu nhập bất thường. Nhưng có một điều là khoản tiền sếp mình trả để mua hàng hết 300usd thì mình hạch toán vào đâu, khi cty mình phải xuất tiền ra để trả lại cho sếp mình khoản tiền này. Mình thật sự rối quá, không biết cách làm của mình có đúng không. Và nếu sau này sếp mình cứ đem hàng bằng xáh tay thì mình sẽ khuyên sếp nên làm thế nào. các bạn giùp mình với nha
Mình có một lô hàng sếp mình xáh tay về, để bán cho khách hàng. Nhưng trên invoice sếp lại để " hàng không có gia trị thương mại " vì vậy hải quan kiểm tra cho qua luôn, cũng không lập tờ khai. Khi mình giao hàng cho khách hàng mình phải xuất hóa dơn dỏ, mình xem hàng này như hàng biếu tăng để nhập kho và xuất bán với hạch toán cho vào thu nhập bất thường. Nhưng có một điều là khoản tiền sếp mình trả để mua hàng hết 300usd thì mình hạch toán vào đâu, khi cty mình phải xuất tiền ra để trả lại cho sếp mình khoản tiền này. Mình thật sự rối quá, không biết cách làm của mình có đúng không. Và nếu sau này sếp mình cứ đem hàng bằng xáh tay thì mình sẽ khuyên sếp nên làm thế nào. các bạn giùp mình với nha

