B
Các anh chị vui lòng chỉ giúp em nhé!
Tại cty em ngoài việc in ấn ra còn có chức năng mua bán máy in. Do đó tất cả các máy nhập về vừa để sản xuất, mặc khác nếu có khách hàng nào có nhu cầu sẽ sửa chữa và bán cho họ. Vậy công ty em hạch toán toàn bộ máy vào TK 156.
Khi xuất bán em sẽ ghi:
Có 156
Nợ 632
Các chi phí phát sinh trong khi bán VD như sửa chữa theo yêu cầu của khách, phí bảo hiểm, vận chuyển ... em kết chuyển sang Nợ TK 632 hết. Như vậy có ổn không. Giúp em với.
Tại cty em ngoài việc in ấn ra còn có chức năng mua bán máy in. Do đó tất cả các máy nhập về vừa để sản xuất, mặc khác nếu có khách hàng nào có nhu cầu sẽ sửa chữa và bán cho họ. Vậy công ty em hạch toán toàn bộ máy vào TK 156.
Khi xuất bán em sẽ ghi:
Có 156
Nợ 632
Các chi phí phát sinh trong khi bán VD như sửa chữa theo yêu cầu của khách, phí bảo hiểm, vận chuyển ... em kết chuyển sang Nợ TK 632 hết. Như vậy có ổn không. Giúp em với.

