Tiền gửi ngân hàng

  • Thread starter Thaonp
  • Ngày gửi
T

Thaonp

Guest
11/12/06
13
0
0
Ha NOi
flowersun anh chi ơi cứu em với:wall: trong TGNH có '' phí thanh toán bù trừ - cùng tỉnh'' và còn có 1 số phí tương tự khác em cho vào TK 642 dược ko các anh chị. Nếu như trong TGNH có thuế GTGT đầu vào mà kế toán quên ko kê trong tờ khai thuế (5 tháng liên tục) vậy khi vào sổ TGNH khoản thuế đó em vẫn định khoản như thế này có được ko?
Nợ 331: 3,000,000đ
Nợ 642: 5,000đ (phí thanh toán bù trừ cùng tỉnh)
Nợ 133: 500đ
Có 112: 3,005,500đ[/SIZE] :wall: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phong2v

phong2v

Guest
Thaonp nói:
flowersun anh chi ơi cứu em với:wall: trong TGNH có '' phí thanh toán bù trừ - cùng tỉnh'' và còn có 1 số phí tương tự khác em cho vào TK 642 dược ko các anh chị. Nếu như trong TGNH có thuế GTGT đầu vào mà kế toán quên ko kê trong tờ khai thuế (5 tháng liên tục) vậy khi vào sổ TGNH khoản thuế đó em vẫn định khoản như thế này có được ko?
Nợ 331: 3,000,000đ
Nợ 642: 5,000đ (phí thanh toán bù trừ cùng tỉnh)
Nợ 133: 500đ
Có 112: 3,005,500đ[/SIZE] :wall: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun:
Bạn hạch toán như thế là sai. vì bạn đã ko kê khai thì toàn bộ thuế đó phải đưa vào chi phí. nếu làm như bạn thì TK133 và tờ khai thuế sẽ lệch nhau.
bạn phải hạch toán như sau:
N331:3.000.000đ
N642: 5.500đ
C112:3.005.500đ
chúc bạn thành công:beer:
 
Sửa lần cuối:
vanvu

vanvu

Trung cấp
16/10/04
116
0
0
Đồng Nai
Thaonp nói:
flowersun anh chi ơi cứu em với:wall: trong TGNH có '' phí thanh toán bù trừ - cùng tỉnh'' và còn có 1 số phí tương tự khác em cho vào TK 642 dược ko các anh chị. Nếu như trong TGNH có thuế GTGT đầu vào mà kế toán quên ko kê trong tờ khai thuế (5 tháng liên tục) vậy khi vào sổ TGNH khoản thuế đó em vẫn định khoản như thế này có được ko?
Nợ 331: 3,000,000đ
Nợ 642: 5,000đ (phí thanh toán bù trừ cùng tỉnh)
Nợ 133: 500đ
Có 112: 3,005,500đ[/SIZE] :wall: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun:
Theo mình phi NH nên đưa vào 635.
Còn về phí NH có thuế GTGT thì những phí NH trong tháng nào quá 3 tháng đến thời điểm kê khai thì không còn được khấu trừ bạn đừng kê thuế.
Bạn định khoản đúng rồi (nhưng theo mình nên thay 642 = 635 )
 
phong2v

phong2v

Guest
vanvu nói:
Theo mình phi NH nên đưa vào 635.
Còn về phí NH có thuế GTGT thì những phí NH trong tháng nào quá 3 tháng đến thời điểm kê khai thì không còn được khấu trừ bạn đừng kê thuế.
Bạn định khoản đúng rồi (nhưng theo mình nên thay 642 = 635 )
sao bạn lại nói là đúng bạn đó ko đc kê khai thuế cho khoản đó mà bạn ấy lại hạch toán vào TK 133 là quá sai, còn hạch toán phí vào TK635 or TK642 đều ok
 
T

Thaonp

Guest
11/12/06
13
0
0
Ha NOi
Vậy theo các anh chị em nên hạch toán ?
Nợ 331: 3,000,000đ
Nợ 642: 5,500đ
Có 112: 3,005,500đ
và khi cho vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh thì cho cả 5,500đ sao?
 
T

thanhTam

Guest
20/12/05
97
0
0
hanoi
đúng rồi khi bạn cho số tiền đó vào sổ chi phí kinh doanh Nếu chi phí đó ko quá lớn , nếu chi phí đó nhiều nên cho vào 635 bạn a
chúc bạn thành công
 
B

binhtinh

Guest
5/12/06
24
0
0
48
Đà Nẵng
Cho em hỏi chút nha!
Công ty em mở TK tại ngân hàng lấy tên cty,gửi vào 1ít để duy trì tài khoản nhưng mọi gdịch đều bằng TK cá nhân nên em ko theo dõi TK công ty, vừa rồi em có nhận được sổ chi tiết của NH với số tiền lãi là vài ngàn đồng trong 1 năm.Nhưng năm vùa rồi em đã khóa sổ . Vậy số tiền lãi này em hạch toán ntn ạ. Em ko cần đưa vào được ko vì số tiền lãi này quá nhỏ ko đáng kể. Thuế nó có kiểm tra TK của mình ko anh chị? Vì hiện giờ sổ tiền gởi ngân hàng em mở và sổ chi tiết của ngân hàng ko khớp vì xuất hiện số tiền lãi đó.
Mong anh chị giúp em với
 

Xem nhiều