N
Cả nhà cho em hỏi trường hợp này ah:
Chả là khi làm quyết toán thuế TNCN cho anh sếp em (người nước ngoai) trong năm 2013 anh ấy có 9 tháng nhận thu nhập bên Nước ngoài do công ty mẹ trả, có 3 tháng nhận lương do công ty tại Việt Nam chi trả. Như vậy khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2013 phải mang TN của anh ấy 9 tháng bên nước ngoài Công với TN 3 tháng ở VN cộng lại làm thu nhập toàn cầu rồi quyết toán theo luật Việt Nam. Ở đây phát sinh một số thuế cần phải nộp rất lớn sau quyết toán (400 triệu) nhưng công ty mẹ đồng ý cho Công ty tại VN trả số tiền thuế ấy (bằng cách phát hành một cái Phụ lục HD lao động cho anh sếp minh). Vậy mình phải hạch toán số thuế 400 triệu này như thế nao ah? Ghi vào chi phí (642) hay ghi giảm vốn ?? Cả nhà cho em xin tư vấn với ah, em chưa gặp trường hợp này bao giờ
Hoặc bác nào có tâm xin tư vấn riêng cho em ah, địa chỉ email của em: liennks@yahoo.com
Chả là khi làm quyết toán thuế TNCN cho anh sếp em (người nước ngoai) trong năm 2013 anh ấy có 9 tháng nhận thu nhập bên Nước ngoài do công ty mẹ trả, có 3 tháng nhận lương do công ty tại Việt Nam chi trả. Như vậy khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2013 phải mang TN của anh ấy 9 tháng bên nước ngoài Công với TN 3 tháng ở VN cộng lại làm thu nhập toàn cầu rồi quyết toán theo luật Việt Nam. Ở đây phát sinh một số thuế cần phải nộp rất lớn sau quyết toán (400 triệu) nhưng công ty mẹ đồng ý cho Công ty tại VN trả số tiền thuế ấy (bằng cách phát hành một cái Phụ lục HD lao động cho anh sếp minh). Vậy mình phải hạch toán số thuế 400 triệu này như thế nao ah? Ghi vào chi phí (642) hay ghi giảm vốn ?? Cả nhà cho em xin tư vấn với ah, em chưa gặp trường hợp này bao giờ
Hoặc bác nào có tâm xin tư vấn riêng cho em ah, địa chỉ email của em: liennks@yahoo.com