N
Cho em hỏi với nha!
Hiện em đang làm kế toán theo tháng. Tức là làm hết tháng nào là em khóa tất cả các sổ tháng đó. Nhưng bây giờ khi cuối năm nộp báo cáo tài chính thì em thấy :
+ BCĐKT làm theo năm, NKC theo năm, Bảng cân đối số phát sinh theo tháng. Vậy cho em hỏi:
1) các tháng trước em đã làm theo tháng rồi thì trên BCĐKT cột "số đầu, số cuối" em sẽ lấy số liệu của tháng 11 và tháng 12 điền vào có đúng không?
Hay em phải tổng hợp lại toàn bộ số liệu để điền vào hai cột đó là số liệu của đầu năm trước và số liệu của cả năm nay.
2) Nếu phải tổng hợp số liệu theo năm thì bây giờ em phải làm gì để có được số liệu đó. Liệu có phải em sẽ cắt dán tất cả các nghiệp vụ xảy ra trong năm để xác định kết quả cho cả năm không?
nếu không làm như vậy thì anh chị bày cho em cách làm với nhé.
Em cám ơn rất nhiều!:talk:
Hiện em đang làm kế toán theo tháng. Tức là làm hết tháng nào là em khóa tất cả các sổ tháng đó. Nhưng bây giờ khi cuối năm nộp báo cáo tài chính thì em thấy :
+ BCĐKT làm theo năm, NKC theo năm, Bảng cân đối số phát sinh theo tháng. Vậy cho em hỏi:
1) các tháng trước em đã làm theo tháng rồi thì trên BCĐKT cột "số đầu, số cuối" em sẽ lấy số liệu của tháng 11 và tháng 12 điền vào có đúng không?
Hay em phải tổng hợp lại toàn bộ số liệu để điền vào hai cột đó là số liệu của đầu năm trước và số liệu của cả năm nay.
2) Nếu phải tổng hợp số liệu theo năm thì bây giờ em phải làm gì để có được số liệu đó. Liệu có phải em sẽ cắt dán tất cả các nghiệp vụ xảy ra trong năm để xác định kết quả cho cả năm không?
nếu không làm như vậy thì anh chị bày cho em cách làm với nhé.
Em cám ơn rất nhiều!:talk:

