Xử lý hàng về trước hoá đơn về sau

A Rainbow

Trung cấp
Anh chị cho em hỏi chút ạ,
(Em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm) mong anh chị giúp đỡ :)
Bên em khi mua hàng là ngày 4/4 thì chưa có hoá đơn đi kèm, nên trong ngày em xuất hàng bán đi khách hàng yêu cầu viết luôn hoá đơn là cùng ngày 4/4, nên khi hạch toán vào phần mềm thì tồn cuối của mặt hàng đó bị âm, 2 hôm sau có hoá đơn về nhưng người bán lại viết hoá dơn là ngày 6/4. Vậy anh chị cho em hỏi trường hợp này mình phải hạch toán như thế nào để ko bị sai ạ.
Em cảm ơn!
 
Ðề: Xử lý hàng về trước hoá đơn về sau

1/ Khi hàng về:
Nợ 1561- Không có thuế
Có 331 -Không có thuế
2/ Khi nhận được hóa đơn:
Nợ1331 -Thuế
Có 331 -Thuế
 
Ðề: Xử lý hàng về trước hoá đơn về sau

Em căn cứ vào biên bản bàn giao hàng hóa (nếu không có cái này thì hai bên phải tiến hành làm đi, nếu không không có chứng từ gì chứng minh mình đã nhập hàng là không được đâu) để ghi nhận nhập kho hàng về trước hóa đơn về sau. Nhập kho rồi thì mới có cái xuất ra thì hàng mới không bị âm chứ, còn e chưa nhập hàng, xuất ra nó âm là đúng rồi. Sau đó, khi hóa đơn về thì ghi nhận VAT.
 
Ðề: Xử lý hàng về trước hoá đơn về sau

Vâng. em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
 
Ðề: Xử lý hàng về trước hoá đơn về sau

đúng rồi bạn, căn cứ vào BBBG hàng hóa của bên bán hoặc phiếu XK của bên bán mà bạn nhập vào phần nhập hàng trên PM nhé
phải có mua mới có bán mà.
Việc hóa đơn về sau thì ghi nhận thuế sau thôi bạn à
 
Back
Top