Giúp ĐK với

Các bác ơi em có 1 câu hỏi thế này ah, các bác giúp em với nhé:
Xuất vật liệu phụ để sửa chữa thường xuyên TSCĐ của các phân xưởng là 8000
Vậy Nợ 627/Có 152 hay 627/142 hany 627/241 ?
Àh mà nếu xuất văn phòng phẩm dùng chung cho toàn DN thì thế nào ạh Nợ 642/ Có???
Giúp em với . Thanks nhìu nhìu
 
Bạn định khoản Nợ 627/Có 152 là đúng rồi đấy!
Thân!
 
Cảm ơn bạn Thanh nha :)
 
Bạn có thể hạch toán Nợ TK 627/152,153. Nếu bạn đã nhập vật liệu phụ, công cụ dụng cụ đưa vào TK 142 rồi khi bạn xuất thì bạn ĐK nợ 627/142.
Khi bạn xuất VPP dùng cho toàn DN bạn có thể hạch toán:
- Nếu trả tiền mua VPP luôn: nợ TK 642 (133)/111, 112
- Nếu chưa trả tiền: Nợ TK 642(133)/331...
Chuc bạn thành công
 
Back
Top