Phân bổ chi phí thu mua hàng hóa

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Thanh_huynh, 13 Tháng một 2007.

15,682 lượt xem

  1. Thanh_huynh

    Thanh_huynh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Các anh chị ơi!!! Giúp em với.
    Cty em là cty thương mại.Các anh chị có thể chỉ cho em cách phân bổ chi phí thu mua hàng hóa vào cuối tháng khi kết chuyển vào 632 với. Cho em ví dụ cụ thể nhé!!!! Oh! Thankyou very much........
     
    #1
  2. Tran Nhan

    Tran Nhan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Huế -HCM
    Phân bổ theo giá trị hàng hóa.
    VD: 1562 dư đk 1.000
    PS trong kỳ : 2.000
    Tổng cộng là 3.000
    Giá trị hàng bán ra (1561) : 1000; giá trị tk 1561 DK+Ps: 10.000
    Thì giá trị phân bổ là 300
    (hoặc có thể phân bổ theo số lượng, nhưng phân bổ theo giá trị dễ theo dõi hơn)
    Sory vì ghi thiếu
     
    Last edited: 23 Tháng một 2007
    #2
  3. DUCHUY

    DUCHUY Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    VD của bạn nhantranthinhi không có thực vì số PS+SD TK 1561 luôn luôn lớn hơn TK1562.
    Cuối tháng căn cứ vào giá vốn hàng bán ra trong kỳ của TK 1561 tính ra số phân bổ theo công thức sau:
    Phân bổ CP mua hàng cho hàng bán ra trong kỳ=(CP mua hàng còn lại chưa phân bổ đầu kỳ+CP mua hàng PS trong kỳ)/(Trị giá vốn hàng bán trong kỳ+Trị giá vốn hàng tồn CK)* Trị giá vốn hàng bán trong kỳ
     
    #3
  4. Thanh_huynh

    Thanh_huynh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Cám ơn 2 bạn, nhưng nếu mình có cách này thì không biết có sử dụng được không vậy, xin hỏi ý kiến các bạn. Tại vì cty mình sử dụng phầm mềm nên mình phân bổ chi phí nhập hàng từ ban đầu vào thẳng giá nhập kho luôn, vào thẳng 1561 ,cũng không sử dụng TK1562.Vậy thì khi cuối tháng tự động kết chuyển giá vốn đi luôn, không biết như thế thì bên thuế họ có chấp nhận không ha các bạn????
     
    #4
  5. Tran Nhan

    Tran Nhan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Huế -HCM
    Nếu đã ghi thẳng vào giá trị hàng nhập thì tốt quá, khỏi mất công phân bổ. Sở dĩ dùng 1562 vì không biết phần CF này phân bổ trực tiếp cho hàng hóa nào.
    À Sorry vì hôm qua tui ghi sai, theo cthức của DUCHUY là đúng.
     
    #5
  6. Thanh_huynh

    Thanh_huynh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Haha, vui qua vậy là cách phân bổ thẳng của mình là được, vậy cuối tháng khỏi mệt mỏi nữa!!! Cám ơn các friends nha!!!
     
    #6
  7. NgocNgan84

    NgocNgan84 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Hạch toán chi phí mua hàng

    Chào các anh chị,
    Em có thắc mắc là các khoản chi phí vận chuyển, bốc vác em hạch toán trực tiếp vào tk 1561 luôn, sau đó em thực hiện phân bổ vào giá nhập kho cho các mặt hàng mà không thông qua tk 1562 thì có gì sai không ? Có quy định bắt buột phải đưa vào tk 1562 không ? Mong các anh chị giải đáp giúp. Em cảm ơn nhiều !!!
     
    #7
  8. quach tinh

    quach tinh Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    binh lieu quang ninh
    phân bổ thẳng vào 1561 với mặt hàng giá trị nhỏ, nếu lớn ta nên phân bổ tốt hơn
     
    #8

Chia sẻ trang này