B
EM có một nghiệp vụ phát sinh thế này, các anh chị giúp em định khoản với nhé!
Ngày 30 tháng 10 chuyển 4.028,82 $ tỷ giá 16079đ/$ Quy đổi =64.779.397 VND để thanh toán cho lô hàng mua ở Mỹ.
Ngày 8/12/06 nhập khẩu lô hàng đó trên tờ khai ghi: Trị giá tính thuế NK = 64.763.282đ, Thuế NK = 6.476.328 đ, VAT= 3.561.980đ.
Em tính được khoản tiền chênh lệch giữa số tiền đã gửi đi và số tiền để tính thuế là: 16.115đ. ( Tỷ giá hôm đó là ;16.075)
Em định khoản như sau các anh chị xem có đúng không nhé
Ngày 30/10/06: Nợ TK 331/ Có TK 1122 : 67.779.397 đ
Ngày 08/12/06: + Nợ TK 156/ Có TK 331 : 67.77.397 đ
+ Nợ TK 635/ Có TK 156 : 16.115 đ
+ Nợ TK 3333/Có TK 1111 : 6.476.328 đ
+ Nợ TK 1331 / Có TK 1111: 3561.980 đ
Em định khoản như vậy có đúng không ạ?
Em biêts theo sách hướng dẫn thì sẽ DK như sau:
Nợ TK 156/ Có 331 : Theo giá thực tế ngày hôm đó ( Tức là = 64.763.282)
Nợ TK 635 / Có 331: 16.115 đ.
Nhưng để thuận tiện cho sổ sách của em thì em DK như cách 1 có đúng không ạh?
+:two:
Ngày 30 tháng 10 chuyển 4.028,82 $ tỷ giá 16079đ/$ Quy đổi =64.779.397 VND để thanh toán cho lô hàng mua ở Mỹ.
Ngày 8/12/06 nhập khẩu lô hàng đó trên tờ khai ghi: Trị giá tính thuế NK = 64.763.282đ, Thuế NK = 6.476.328 đ, VAT= 3.561.980đ.
Em tính được khoản tiền chênh lệch giữa số tiền đã gửi đi và số tiền để tính thuế là: 16.115đ. ( Tỷ giá hôm đó là ;16.075)
Em định khoản như sau các anh chị xem có đúng không nhé
Ngày 30/10/06: Nợ TK 331/ Có TK 1122 : 67.779.397 đ
Ngày 08/12/06: + Nợ TK 156/ Có TK 331 : 67.77.397 đ
+ Nợ TK 635/ Có TK 156 : 16.115 đ
+ Nợ TK 3333/Có TK 1111 : 6.476.328 đ
+ Nợ TK 1331 / Có TK 1111: 3561.980 đ
Em định khoản như vậy có đúng không ạ?
Em biêts theo sách hướng dẫn thì sẽ DK như sau:
Nợ TK 156/ Có 331 : Theo giá thực tế ngày hôm đó ( Tức là = 64.763.282)
Nợ TK 635 / Có 331: 16.115 đ.
Nhưng để thuận tiện cho sổ sách của em thì em DK như cách 1 có đúng không ạh?
+:two: