L
Lan Phương
Guest
công ty em có chính sách : khách hàng nào mua một 100 xe máy thì được tặng 1 xe cùng loại
trong kỳ, 1/12 công ty xuất bán cho công ty X 300 xe GENIC theo phiếu xuất 80/12, hóa đơn 0045215 ngày 1/12 với đơn là :18.000.000 (đ)(đã có VAT 10%). ngày 20/12 công ty X trả tiền lô hàng có phiếu thu số tiền là: 54.000.000(đ) vậy khi nghiệp vụ phát sinh và khi khách hàng trả tiền em phải vào "Bảng kê chứng từ , sổ chi tiết công nợ , và viết hóa đơn như thế nào?và thực hiện chiết khấu cho khách hàng thì phản ánh vào sổ như thế nào?
mong được các bác giúp đỡ-đây là tình huống giáo viên đặt ra yêu cầu chúng em giải quyết theo ý cách hiểu của mình
:wall:
trong kỳ, 1/12 công ty xuất bán cho công ty X 300 xe GENIC theo phiếu xuất 80/12, hóa đơn 0045215 ngày 1/12 với đơn là :18.000.000 (đ)(đã có VAT 10%). ngày 20/12 công ty X trả tiền lô hàng có phiếu thu số tiền là: 54.000.000(đ) vậy khi nghiệp vụ phát sinh và khi khách hàng trả tiền em phải vào "Bảng kê chứng từ , sổ chi tiết công nợ , và viết hóa đơn như thế nào?và thực hiện chiết khấu cho khách hàng thì phản ánh vào sổ như thế nào?
mong được các bác giúp đỡ-đây là tình huống giáo viên đặt ra yêu cầu chúng em giải quyết theo ý cách hiểu của mình
:wall:

