Hàng tồn kho nằm đâu khi chưa bán hết hàng?

  • Thread starter thanhvan_phan
  • Ngày gửi
T

thanhvan_phan

Thành viên sơ cấp
17/1/07
10
0
0
33
TG
#1
Các anh các chị giúp em chút nhé!!! Giả sử trong tháng hàng tồn + nhập kho là 100.000.000đ nhưng trong tháng xuất bán 50.000.000đ thì KQKD trong tháng giá vốn em tính trên doanh thu bán ra là 50.000.000 phải ko ạ? Phần còn lại là số dư cuối kỳ sao? Nhưng tk 632 thì ko có số dư cuối kỳ mà? Em ko hiểu rõ, các anh chị giúp em câu hỏi này nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!
 
L

L'amour

Thành viên thân thiết
11/12/06
203
3
0
37
Sans frontieres
#2
Trời ơi, hàng còn tồn kho không bán đi thì nó nằm ở TK hàng tồn kho chứ ( 155,156 ) sao lại treo nó ở 632.
 
H

huongkt83

Thành viên thân thiết
15/1/07
90
0
0
35
Hà Đông
#3
thanhvan_phan nói:
Các anh các chị giúp em chút nhé!!! Giả sử trong tháng hàng tồn + nhập kho là 100.000.000đ nhưng trong tháng xuất bán 50.000.000đ thì KQKD trong tháng giá vốn em tính trên doanh thu bán ra là 50.000.000 phải ko ạ? Phần còn lại là số dư cuối kỳ sao? Nhưng tk 632 thì ko có số dư cuối kỳ mà? Em ko hiểu rõ, các anh chị giúp em câu hỏi này nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!
Hàng tôn kho vẫn để trên số dư của tk 152,156
Giá vốn là giá nguyên vật liêu+cp+....mà bạn chi cho hđ hay sp đo
Doanh thu chính là số tiền bạn thu của khách trong đo có doanh thu và cả thuế( nếu có)
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#4
thanhvan_phan nói:
Các anh các chị giúp em chút nhé!!! Giả sử trong tháng hàng tồn + nhập kho là 100.000.000đ nhưng trong tháng xuất bán 50.000.000đ thì KQKD trong tháng giá vốn em tính trên doanh thu bán ra là 50.000.000 phải ko ạ? Phần còn lại là số dư cuối kỳ sao? Nhưng tk 632 thì ko có số dư cuối kỳ mà? Em ko hiểu rõ, các anh chị giúp em câu hỏi này nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!
Theo số liệu của bạn, giả sử như sau:
Tồn kho đầu tháng : 30tr ( dư Nợ TK156)
Mua hàng trong tháng : Nợ 156/ Có 111, 331 : 70tr
Xuất giá vốn hàng đã bán : Nợ 632/Có 156 : 50tr
Khi kết chuyển giá vốn để tính KQKD : Nợ 911/ Có 652 : 50
Như vậy giá trị tồn kho cuối tháng đang ở TK 156 : 30 + 70 - 50 = 50 tr
Hy vọng bạn đã hiểu thấu đáo vấn đề này.
 
Lê Hương Thảo

Lê Hương Thảo

Thành viên sơ cấp
22/1/07
97
0
0
Tuyệt tình cốc
#5
thanhvan_phan nói:
Các anh các chị giúp em chút nhé!!! Giả sử trong tháng hàng tồn + nhập kho là 100.000.000đ nhưng trong tháng xuất bán 50.000.000đ thì KQKD trong tháng giá vốn em tính trên doanh thu bán ra là 50.000.000 phải ko ạ? Phần còn lại là số dư cuối kỳ sao? Nhưng tk 632 thì ko có số dư cuối kỳ mà? Em ko hiểu rõ, các anh chị giúp em câu hỏi này nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!
- Số tồn kho + Nhập kho =100.000.000đ ( Nợ TK 156)
- Khi bán hàng
Nợ TK 632 ; 50.000.000
Có TK 156 : 50.000.000
- cuối kỳ Kết chuyển giá vốn để xác định KQKD
Nợ TK 911 ; 50.000.000
Có TK 632 : 50.000.000
- Số tồn kho dư Nợ TK 156 = 100.000.000-50.000.000= 50 tr
 
N

Nguyen Tien Hien

Thành viên sơ cấp
10/1/06
15
0
1
Ha Noi
#6
Hàng tồn kho thì phải nằm trong kho chứ ai lại cho hết vào tài khoản 632 thì chết con nhà người ta chứ làm sao mà sống được. Bạn phải hạch toán giống như bạn Lê Huong Thao
 
ketoan314

ketoan314

Thành viên sơ cấp
31/10/06
127
0
0
TPHCM
#7
Hàng tồn kho thì nằm trong kho (152,155,156..)
Khi xuất bán mới chuyển qua 632 tính giá vốn (bán bao nhiêu thì xuất bao nhiêu)
Số còn lại vẫn nằm trong kho.
Thân
 
T

thanhthutq2

Thành viên sơ cấp
16/1/11
14
0
0
30
tuyen quang
#8
anh chi cho em hỏi nhờ một chút
em cũng đang mắc ở vấn đề này
hàng bán rùi thì tính giá vốn, doanh thu và kết chuyển vào 911
hàng tồn để nguyên o 156 , nhưng khi lên bảng cân đối lại không cân.
anh chị giúp em xem voi nhe! em cảm ơn
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
#9
anh chi cho em hỏi nhờ một chút
em cũng đang mắc ở vấn đề này
hàng bán rùi thì tính giá vốn, doanh thu và kết chuyển vào 911
hàng tồn để nguyên o 156 , nhưng khi lên bảng cân đối lại không cân.
anh chị giúp em xem voi nhe! em cảm ơn
Hi bạn,
Doanh thu thì tương ứng với giá vốn, ví dụ bán 500 sp doanh thu là 500 tr thì cũng phải ứng với giá vốn của 500 sp đó là bao nhiêu. (Tính giá vốn xuất kho)
- Còn sản phẩm chưa bán thì hiển nhiên vẫn trên TK 155 hoặc 156.
- Vấn đề bảng cân đối kế toán không cân bạn nên xem lại bảng cân đối tài khoản, rùi sau đó kiểm tra lại nhật ký chung xem nó lệch do đâu.
Vì bản chất định khoản là đối ứng giữa Nợ và Có, vì vậy khi bảng cân đối không cân 1 là do bạn định khoản sai, hai là do số tiền không bằng nhau giữa bên Nợ và Có trong 1 định khoản đơn hoặc kép.
Thân!
 
T

taotau

Thành viên sơ cấp
#10
anh chi cho em hỏi nhờ một chút
em cũng đang mắc ở vấn đề này
hàng bán rùi thì tính giá vốn, doanh thu và kết chuyển vào 911
hàng tồn để nguyên o 156 , nhưng khi lên bảng cân đối lại không cân.
anh chị giúp em xem voi nhe! em cảm ơn
Chào bạn,
Sao lại không cân nhỉ? Khi bạn bán hàng thì bạn ghi nhận Doanh thu , rồi kết chuyển Dthu qua tk 911 : Nợ 511/ C911
Đồng thời ghi nhận gia vốn : Nợ 632 / Có 156, 152, 155 . Nợ , có ghi nhận cùng 1 số tiền sao lại không cân nhỉ? cái hay của Bảng cân đối số phát sinh rất hay chỗ đó ban ơi :wall:
 

BQT trực tuyến

  • Thanh Nam
    Thanh Nam
    Admin

Thành viên trực tuyến

  • vanhieu10988
  • auyeuch
  • daongocnam0603
  • thùy giang 18
  • Thanh Nam
  • wanbixla
  • xediengiatot
  • ngongac
  • HOA DON DIEN TU VI NA
  • firephoenix
  • donganhvantai
  • dungtckt89
  • wkxb1

Xem nhiều