Hàng tồn kho nằm đâu khi chưa bán hết hàng?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi thanhvan_phan, 26 Tháng một 2007.

2,846 lượt xem

  1. thanhvan_phan

    thanhvan_phan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TG
    Các anh các chị giúp em chút nhé!!! Giả sử trong tháng hàng tồn + nhập kho là 100.000.000đ nhưng trong tháng xuất bán 50.000.000đ thì KQKD trong tháng giá vốn em tính trên doanh thu bán ra là 50.000.000 phải ko ạ? Phần còn lại là số dư cuối kỳ sao? Nhưng tk 632 thì ko có số dư cuối kỳ mà? Em ko hiểu rõ, các anh chị giúp em câu hỏi này nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!!!
     
    #1
  2. L'amour

    L'amour Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Sans frontieres
    Trời ơi, hàng còn tồn kho không bán đi thì nó nằm ở TK hàng tồn kho chứ ( 155,156 ) sao lại treo nó ở 632.
     
    #2
  3. huongkt83

    huongkt83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Đông
    Hàng tôn kho vẫn để trên số dư của tk 152,156
    Giá vốn là giá nguyên vật liêu+cp+....mà bạn chi cho hđ hay sp đo
    Doanh thu chính là số tiền bạn thu của khách trong đo có doanh thu và cả thuế( nếu có)
     
    #3
  4. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,924
    Đã được thích:
    147
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Theo số liệu của bạn, giả sử như sau:
    Tồn kho đầu tháng : 30tr ( dư Nợ TK156)
    Mua hàng trong tháng : Nợ 156/ Có 111, 331 : 70tr
    Xuất giá vốn hàng đã bán : Nợ 632/Có 156 : 50tr
    Khi kết chuyển giá vốn để tính KQKD : Nợ 911/ Có 652 : 50
    Như vậy giá trị tồn kho cuối tháng đang ở TK 156 : 30 + 70 - 50 = 50 tr
    Hy vọng bạn đã hiểu thấu đáo vấn đề này.
     
    #4
  5. Lê Hương Thảo

    Lê Hương Thảo Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tuyệt tình cốc
    - Số tồn kho + Nhập kho =100.000.000đ ( Nợ TK 156)
    - Khi bán hàng
    Nợ TK 632 ; 50.000.000
    Có TK 156 : 50.000.000
    - cuối kỳ Kết chuyển giá vốn để xác định KQKD
    Nợ TK 911 ; 50.000.000
    Có TK 632 : 50.000.000
    - Số tồn kho dư Nợ TK 156 = 100.000.000-50.000.000= 50 tr
     
    #5
  6. Nguyen Tien Hien

    Nguyen Tien Hien Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Hàng tồn kho thì phải nằm trong kho chứ ai lại cho hết vào tài khoản 632 thì chết con nhà người ta chứ làm sao mà sống được. Bạn phải hạch toán giống như bạn Lê Huong Thao
     
    #6
  7. ketoan314

    ketoan314 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Hàng tồn kho thì nằm trong kho (152,155,156..)
    Khi xuất bán mới chuyển qua 632 tính giá vốn (bán bao nhiêu thì xuất bao nhiêu)
    Số còn lại vẫn nằm trong kho.
    Thân
     
    #7
  8. thanhthutq2

    thanhthutq2 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tuyen quang
    anh chi cho em hỏi nhờ một chút
    em cũng đang mắc ở vấn đề này
    hàng bán rùi thì tính giá vốn, doanh thu và kết chuyển vào 911
    hàng tồn để nguyên o 156 , nhưng khi lên bảng cân đối lại không cân.
    anh chị giúp em xem voi nhe! em cảm ơn
     
    #8
  9. tranvanquyen

    tranvanquyen Tổ bán báo xa người yêu..

    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Lấy trời làm nóc đất làm nhà...
    Hi bạn,
    Doanh thu thì tương ứng với giá vốn, ví dụ bán 500 sp doanh thu là 500 tr thì cũng phải ứng với giá vốn của 500 sp đó là bao nhiêu. (Tính giá vốn xuất kho)
    - Còn sản phẩm chưa bán thì hiển nhiên vẫn trên TK 155 hoặc 156.
    - Vấn đề bảng cân đối kế toán không cân bạn nên xem lại bảng cân đối tài khoản, rùi sau đó kiểm tra lại nhật ký chung xem nó lệch do đâu.
    Vì bản chất định khoản là đối ứng giữa Nợ và Có, vì vậy khi bảng cân đối không cân 1 là do bạn định khoản sai, hai là do số tiền không bằng nhau giữa bên Nợ và Có trong 1 định khoản đơn hoặc kép.
    Thân!
     
    #9
  10. taotau

    taotau Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    84/7 Trần Hữu Trang, p10, Phú Nhuận
    Chào bạn,
    Sao lại không cân nhỉ? Khi bạn bán hàng thì bạn ghi nhận Doanh thu , rồi kết chuyển Dthu qua tk 911 : Nợ 511/ C911
    Đồng thời ghi nhận gia vốn : Nợ 632 / Có 156, 152, 155 . Nợ , có ghi nhận cùng 1 số tiền sao lại không cân nhỉ? cái hay của Bảng cân đối số phát sinh rất hay chỗ đó ban ơi :wall:
     
    #10

Chia sẻ trang này