Kết chuyển lỗ.

  • Thread starter Thread starter Genius
  • Ngày gửi Ngày gửi

Genius

Guest
Mọi người giúp tôi định khoản nghiệp vụ này với!
Năm 2005 số dư của TK 4212 số dư Nợ 92.400.000. Trong năm 2005 gọi là lợi nhuận năm nay. Vậy sang năm 2006 tôi hiểu nó là lợi nhuân năm trước thì nó phải có số dư của TK 4211. Vậy đầu năm 2006 số 92.400.000 trên dư nợ TK4212 tôi làm thế nào cho đúng đây? Tôi đã làm nghiệp vụ này như sau:
- Nợ TK4211: 92.400.000
Có TK4212: 92.400.000

mọi người kiểm tra giúp tôi xem có được không? ai có cao kiến gì thì giúp tôi với.
 
Genius nói:
Mọi người giúp tôi định khoản nghiệp vụ này với!
Năm 2005 số dư của TK 4212 số dư Nợ 92.400.000. Trong năm 2005 gọi là lợi nhuận năm nay. Vậy sang năm 2006 tôi hiểu nó là lợi nhuân năm trước thì nó phải có số dư của TK 4211. Vậy đầu năm 2006 số 92.400.000 trên dư nợ TK4212 tôi làm thế nào cho đúng đây? Tôi đã làm nghiệp vụ này như sau:
- Nợ TK4211: 92.400.000
Có TK4212: 92.400.000

mọi người kiểm tra giúp tôi xem có được không? ai có cao kiến gì thì giúp tôi với.
Bạn hạch toán như vậy là đúng rồi.

Thân
 
ĐK bạn thực hiện sẽ diễn ra ở cuối năm 2005 : chuyển số lỗ of năm 2005. qua năm 2006 thì TK 4212 sẽ là of năm 2006, lúc này số lỗ đã thuộc về năm trước (4211) vẫn chưa được xử lý !
 
Genius nói:
Mọi người giúp tôi định khoản nghiệp vụ này với!
Năm 2005 số dư của TK 4212 số dư Nợ 92.400.000. Trong năm 2005 gọi là lợi nhuận năm nay. Vậy sang năm 2006 tôi hiểu nó là lợi nhuân năm trước thì nó phải có số dư của TK 4211. Vậy đầu năm 2006 số 92.400.000 trên dư nợ TK4212 tôi làm thế nào cho đúng đây? Tôi đã làm nghiệp vụ này như sau:
- Nợ TK4211: 92.400.000
Có TK4212: 92.400.000

mọi người kiểm tra giúp tôi xem có được không? ai có cao kiến gì thì giúp tôi với.

Như thế này thì là bạn kết chuyển lãi chứ nhỉ,sao bạn lại nói chuyển lỗ hay tớ lại nhầm:wall:
vì như vậy hình như cuối năm 2005 bạn đã làm 1bút toán kết chuyển lãi chưa phân phối: Nợ TK 4212/Có TK 4211: 9.2tr thì TK 4212 của bạn mới có số dư Nợ như bạn nói đúng ko?
Phần định khoản đầu năm 2006 của bạn là đúng rồi (tớ vừa được a Song Huong tập huấn cho về phần này đấy, hì)
 
shmily nói:
Như thế này thì là bạn kết chuyển lãi chứ nhỉ,sao bạn lại nói chuyển lỗ hay tớ lại nhầm:wall:
vì như vậy hình như cuối năm 2005 bạn đã làm 1bút toán kết chuyển lãi chưa phân phối: Nợ TK 4212/Có TK 4211: 9.2tr thì TK 4212 của bạn mới có số dư Nợ như bạn nói đúng ko?
Phần định khoản đầu năm 2006 của bạn là đúng rồi (tớ vừa được a Song Huong tập huấn cho về phần này đấy, hì)
Cảm ơn mọi người đã góp ý!
Năm 2005, Lợi nhuận lỗ, nên mới có số dư Nợ TK 4212. Những phải thực hiện kết chuyển vào cuối năm 2005 à? Vì đầu năm 2006 mình mới kết chuyển. Vậy có làm sao không mọi người:
 
Năm 2005, Lợi nhuận lỗ, nên mới có số dư Nợ TK 4212. Những phải thực hiện kết chuyển vào cuối năm 2005 à? Vì đầu năm 2006 mình mới kết chuyển. Vậy có làm sao không mọi người:
Bạn kết chuyển đầu năm sau mới chính xác. Vì cuối năm 2005 vẫn là năm nay, sang 2006 thì 2005 mới trở thành năm trước. mặc dù về mặt số học thì...như nhau cả.
 
Sang đầu 2006 ĐK:
Nợ TK4211: 92.400.000
Có TK4212: 92.400.000
 
Back
Top