Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

  • Thread starter Thread starter NagNevoL
  • Ngày gửi Ngày gửi
N

NagNevoL

Guest
Chào mọi người,
Em vừa ra trường và mới đi làm đc 2 tháng. Hiện giờ em có thắc mắc sau: Theo giấy báo nợ của Ngân hàng có nội dung là "Công ty xây dựng X tạm ứng tiền mua đá cát bê tông cho công trình của công ty Y" thì hạch toán như thế nào ạh?
Bên Em là công ty xây dựng X, bên em đang xây dựng công trình cho công ty Y.
 
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Chào mọi người,
Em vừa ra trường và mới đi làm đc 2 tháng. Hiện giờ em có thắc mắc sau: Theo giấy báo nợ của Ngân hàng có nội dung là "Công ty xây dựng X tạm ứng tiền mua đá cát bê tông cho công trình của công ty Y" thì hạch toán như thế nào ạh?
Bên Em là công ty xây dựng X, bên em đang xây dựng công trình cho công ty Y.
Cty bạn hạch toán như một khoản ứng trước thôi, Nợ TK 112/ Có TK 331. Trong hoạt động xây dựng thì thời điểm xuất Hóa đơn là khi nghiệm thu, bàn giao công trình, do đó trường hợp này chưa phải xuất HĐ.
 
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Cty bạn hạch toán như một khoản ứng trước thôi, Nợ TK 112/ Có TK 331. Trong hoạt động xây dựng thì thời điểm xuất Hóa đơn là khi nghiệm thu, bàn giao công trình, do đó trường hợp này chưa phải xuất HĐ.

Nhưng bên em ứng tiền ra sao lại ghi Nợ 112 ạh? :023:
 
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Cty bạn hạch toán như một khoản ứng trước thôi, Nợ TK 112/ Có TK 331. Trong hoạt động xây dựng thì thời điểm xuất Hóa đơn là khi nghiệm thu, bàn giao công trình, do đó trường hợp này chưa phải xuất HĐ.

Giấy báo nợ của NH thì phải là Có 112 của DN chứ bác?
 
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Cty bạn hạch toán như một khoản ứng trước thôi, Nợ TK 112/ Có TK 331. Trong hoạt động xây dựng thì thời điểm xuất Hóa đơn là khi nghiệm thu, bàn giao công trình, do đó trường hợp này chưa phải xuất HĐ.

Nhưng bên em ứng tiền ra sao lại ghi Nợ 112 ạh? :023:
Vậy ợ, đang xỉn đọc nhầm mất, :D.

Vậy thì Nợ TK 331/Có TK 112. Nếu bên kia mà xuất Hóa đơn theo tiến độ thì được kê khai khấu trừ VAT, hạch toán chi phí vào TK 154: Nợ TK 154, Nợ TK 133/ Có TK 112.
 
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Nhưng bên em ứng tiền ra sao lại ghi Nợ 112 ạh? :023:

Hic, đọc 1 hồi mà không biết bạn trả tiền cho cty Y hay là mua hàng của 1 NCC khác để làm cho cty Y :(.
 
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Như vậy là Nợ 331/Có 112 phải ko ạh?

Vậy ợ, đang xỉn đọc nhầm mất, :D.

Vậy thì Nợ TK 331/Có TK 112. Nếu bên kia mà xuất Hóa đơn theo tiến độ thì được kê khai khấu trừ VAT, hạch toán chi phí vào TK 154: Nợ TK 154, Nợ TK 133/ Có TK 112.

Vâng. Em cám ơn ạh :D

Hic, đọc 1 hồi mà không biết bạn trả tiền cho cty Y hay là mua hàng của 1 NCC khác để làm cho cty Y :(.

Bên mình ứng tiền mua NVL của NCC khác để xây dựng công trình cho công ty Y :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Hạch toán tiền ứng trước ra công trình

Như vậy là Nợ 331/Có 112 phải ko ạh?



Vâng. Em cám ơn ạh :D



Bên mình ứng tiền mua NVL của NCC khác để xây dựng công trình cho công ty Y :D

Vậy thì N331Z/C112. Bạn cứ làm anh em rối hết cả lên :)
 
Back
Top