Giá tạm nhập lơn hơn giá trên hóa đơn

  • Thread starter Lê Thu Trang
  • Ngày gửi
L

Lê Thu Trang

Cao cấp
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
Chào các bạn!
Công ty mình mua hàng vì mấy tháng sau mới có hóa đơn về nên lúc nhận hàng mình đã tạm nhập theo giá cũ. Khi hóa đơn về mình thấy giá trên hóa đơn thấp hơn đã giá tạm nhập (tạm nhập T11/2006 đến T2/2007 hóa đơn mới về).
Trường hợp này phải điều chỉnh nhưng mình chưa gặp trường hợp này lần nào nên không biết phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Các bạn có thể chỉ giúp mình được không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Mình ko biết só tiền của bạn lẹch nhiều ko? nếu ít thì làm 1 phiếu nhập cho HĐ đó đòng thời ghi hủy bỏ tạm nhập năm trước só tiền ghi trong ngoặc ( só âm) thì đuơng nhiên giá nguyên liệu năm nay nó sẽ ko đúng thục tế. Tuy nhiên nếu bạn chua quyết toán năm 2006 thì bạn có thể sủa lại phiếu nhập đó = đúng só tiền ghi trên HĐ đã nhận năm 2007 ( Cách này mình thấy hợp lý hơn)
 
L

Lê Thu Trang

Cao cấp
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
Bong05 nói:
Mình ko biết só tiền của bạn lẹch nhiều ko? nếu ít thì làm 1 phiếu nhập cho HĐ đó đòng thời ghi hủy bỏ tạm nhập năm trước só tiền ghi trong ngoặc ( só âm) thì đuơng nhiên giá nguyên liệu năm nay nó sẽ ko đúng thục tế. Tuy nhiên nếu bạn chua quyết toán năm 2006 thì bạn có thể sủa lại phiếu nhập đó = đúng só tiền ghi trên HĐ đã nhận năm 2007 ( Cách này mình thấy hợp lý hơn)
Trường hợp này là đã quyết toán thuế và sổ sách xong rồi. Mình không biết lập bút toán điều chỉnh như thế nào?
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
Lê Thu Trang nói:
Chào các bạn!
Công ty mình mua hàng vì mấy tháng sau mới có hóa đơn về nên lúc nhận hàng mình đã tạm nhập theo giá cũ. Khi hóa đơn về mình thấy giá trên hóa đơn thấp hơn đã giá tạm nhập (tạm nhập T11/2006 đến T2/2007 hóa đơn mới về).
Trường hợp này phải điều chỉnh nhưng mình chưa gặp trường hợp này lần nào nên không biết phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Các bạn có thể chỉ giúp mình được không?
- Trường hợp của bạn hơi bị khó đấy, vấn đề về hàng tồn kho cũng đã khó rồi qtoán năm rồi mà chưa có đầu vào, vậy hàng hóa lấy đâu ra mà bán, phải chịu thôi bạn àh (nếu có bị phạt), làm điều chỉnh cho năm 2007 đi, Nếu bạn nghĩ quá dể trong vấn đề nhập xuất tồn thì làm gì có chuyện nhiều người phải lo chạy hđ đầu vào trước khi xuất hàng ra.
 
T

tuannhupham

Guest
8/10/03
19
0
0
Theo min ngĩ cách hạch toán đối với trường hợp trên như sau .nếu giá tạm tính lớn hơn giá hóa đơn thì mìn dùng bút toán ngược lại,va điều chỉnh số tiền chênh lệch theo hóa đơn bút toán đó trong sách kế toán DNSX đã nói rất rỏ.Còn cách xử lý thứ 2là mình vẫn nhập hàng theo phiếu nhập kho của bên cung cấp, khi nào có hóa đơn thì bổ sung thêm phần thuế VAT được khấu trừ.Lúc cơ quan thuế kiểm tra thì mình nói là hóa đơn về muộn vì mình ngỉ rằng phiếu nhập kho cũng là một chứng từ hợp lệ cho hàng hóa đó.không có hóa đơn đầu vào chỉ làm DN ko được khâú trừ 1 phần hàng hóa bán ra thôi . Các bạn có ý kiến thế nào về vấn đề đó....
 
tanphuc

tanphuc

Con trai miệt vườn
22/12/06
211
1
18
Tp.HCM_Tp.Mỹ Tho
tuannhupham nói:
Theo min ngĩ cách hạch toán đối với trường hợp trên như sau .nếu giá tạm tính lớn hơn giá hóa đơn thì mìn dùng bút toán ngược lại,va điều chỉnh số tiền chênh lệch theo hóa đơn bút toán đó trong sách kế toán DNSX đã nói rất rỏ.Còn cách xử lý thứ 2là mình vẫn nhập hàng theo phiếu nhập kho của bên cung cấp, khi nào có hóa đơn thì bổ sung thêm phần thuế VAT được khấu trừ.Lúc cơ quan thuế kiểm tra thì mình nói là hóa đơn về muộn vì mình ngỉ rằng phiếu nhập kho cũng là một chứng từ hợp lệ cho hàng hóa đó.không có hóa đơn đầu vào chỉ làm DN ko được khâú trừ 1 phần hàng hóa bán ra thôi . Các bạn có ý kiến thế nào về vấn đề đó....
- Theo qui định nếu hàng hóa chỉ đi trên đường thôi cũng bắt buột có hđ kèm theo rồi đó,bạn có biết không,(có lẽ bên phía khách hàng cũng chưa có HĐ đầu vào nên họ chưa dám xuất cho bạn mới dẫn đến trường hợp này đấy) nói như bạn tôi ra chợ mua hàng về làm PN kho rồi xuất HĐ bán cho khách là được rồi, bởi vì mua hàng chợ dù sao cũng rẻ hơn nên lời nhiều,....:sleep:
 
levanton

levanton

Cao cấp
Lê Thu Trang nói:
Chào các bạn!
Công ty mình mua hàng vì mấy tháng sau mới có hóa đơn về nên lúc nhận hàng mình đã tạm nhập theo giá cũ. Khi hóa đơn về mình thấy giá trên hóa đơn thấp hơn đã giá tạm nhập (tạm nhập T11/2006 đến T2/2007 hóa đơn mới về).
Trường hợp này phải điều chỉnh nhưng mình chưa gặp trường hợp này lần nào nên không biết phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Các bạn có thể chỉ giúp mình được không?
Khi tạm nhập, bạn đã hạch toán : Nợ 156/ Có 331 , nay nhận hóa đơn giá thấp hơn
Bạn hạch toán điều chỉnh tại thời điểm nhận được hóa đơn
Nếu hàng hóa đã bán hết :
Nợ 632/ Có 156 : Ghi đỏ phần chênh lệch giá của hàng đã bán
Phần hàng hóa chưa bán, đang tồn kho tại thời điểm nhận hóa đơn:
Nợ 156/ Có 331 : ghi đỏ giá chênh lệch
Kể từ sau đó, giá vốn xuất bán là giá mới, theo như trong hóa đơn
 
L

Lê Thu Trang

Cao cấp
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
Cám ơn các bạn nhiều!
Còn trường hợp ngược lại:
VD: Giá tạm nhập năm 2006: 7000đ x 300kg= 2.100.000đ
Sang T4/2007 khi nhập thêm hàng và hóa đơn đỏ về luôn với số lượng tổng cộng 2 lần nhập (giá thực nhập): 7500đ x 300kg = 2.250.000đ
Phần chênh lệch 150.000đ (giá thực nhập lớn hơn giá tạm nhập) mình hạch toán điều chỉnh như sau:
Nợ TK156/ Có TK331: 150.000đ
Mình không tìm thấy hướng dẫn trong sách trường hợp này. Các bạn có thể cho ý kiến về vấn đề mình đã nêu ở trên?
 
W

wiskyvodka

Trung cấp
13/1/07
62
0
6
40
Hà nội
Mình nghĩ chỉ cần bút toán điều chỉnh như bạn là đủ: Nợ TK 156/Có TK 331: 150.000
Bạn có thể xem lại chương NVL, có hướng dẫn cụ thể phần này mà
Nhưng tại sao nhập vật tư lại về muộn những 4 tháng nhỉ?
Tiến độ chậm quá
 

Xem nhiều