Hỏi về cách hách toán chi phí trả trước ngắn hạn

Chào các anh chị! Anh chị cho em hỏi chút ạ.
Cty em thuê văn phòng của một bên, tạm gọi là A, nhưng hiện tại bên em chuyển vp nên đã kêt thúc hợp đồng thuê văn phòng với bên đó và được bên đó xuất trả lại hóa đơn tiền thừa là 10tr. Như vậy khi nhận hóa đơn em phải hạch toán thế nào ạ? Còn tiền thuế GTGT thì em phải xử lý thế nào?Em cảm ơn anh/chị!
 
Bạn sử dụng hóa đơn này để hạch toán điều chỉnh giảm chi phí (hoặc TK 142, 242 nếu đang treo phân bổ), giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ - TK 133.
 
Back
Top