Kê khai thuế

Cả nhà ơi, cho em hỏi chút ạ.
Cty kê khai thiếu VAT được khấu trừ sót, DN chưa có doanh thu, chỉ phát sinh đầu vào.
E kê khai bổ sung quý 2 năm nay2014. Thấy hiệện lên cột tiền phạt, thực tế vẫn bị phạt phải không ạ?
Giúp em giải đáp với ạ?
 
Hóa đơn đầu vào thì bạn để sang kê khai vào Quý sau, không có phạt đâu bạn
 
Hóa đơn VAT đầu vào kê sót, bạn để qua Q.3 kê cũng được, khỏi phải làm KHBS cho cực.
 
bây giờ thì xót để kỳ sau kê bình thường hết mà
nên không bị phạt à
 
Hóa đơn kê khai sót, trong thời hạn 6 tháng vẫn được kê khai bổ sung vào quý sau nên không cần phải lo bạn nhé
 
Back
Top