Các bạn cho mình hỏi nếu cty mình thuê nhân công ngoài để làm cửa nhôm kính và khoán lương theo m2. Cuối kỳ khi kết chuyển chi phí tập hợp ở 154 sang TK632 mình để lại số dư nợ trên TK154 (là số tiền lương trả cho thợ thuê ngoài). Vì cuối năm KQKD của cty lỗ nên mình để lại số dư ở 154 ko kết chuyển hết. Như vậy số lỗ của DN nhỏ đi. Vì doanh thu của cty 1 năm rất thấp nên mình muốn để chi phí vừa phải thôi. Nếu mình để dư nợ như vậy có ổn ko và sau này nếu DN có lãi, mình có được kết chuyển hết ko? Các bạn trả lời giúp mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều.

