BCTC năm

  • Thread starter maiphuongtong
  • Ngày gửi
M

maiphuongtong

Guest
3/7/06
15
0
1
hà nội
các bạn cho mình hỏi,mình đang lập BCQT cuối năm nhưng vướng quá. :wall:
Đơn vị mình có thời gian chỉnh lý QT theo quy định của ngân sách cấp Thành phố, vậy sau thời gian chỉnh lý, ngoài BCĐTK lập đến hết ngày 31/12 thì còn phải nộp thêm BCĐTK sau thời gian chỉnh lý nữa đúng ko vậy? Và số liệu trên BCĐTK sau thời gian chỉnh lý có thể hiện những số phát sinh trong quý I (t/g chỉnh lý là 31/3) của năm nay hay ko hay vẫn là BCĐTK của năm trước nhưng thêm số chi trong t/g chỉnh lý? Vì mình nghĩ nếu đưa cả số của năm nay vào thì lại ko thống nhất với số liệu trên BCQTNS???! Mình đang ko biết làm thế nào mà sắp phải nộp BC rùi, các bạn giúp mình gấp nhé. Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuesuat

Guest
3/12/04
70
0
0
TPHCM
Thời gian chỉnh lý quyết toán là thời gian dành cho việc hoàn tất những công việc còn lại của kì kế toán trước, hoặc để chỉnh sửa sai sót trong kì. Do đó mà không thể hiện số liệu của quí I vào đấy được, vì như vậy là sai nguyên tắc hạch toán kế toán rùi!
 
D

diemxua

Trung cấp
BCTC bạn nộp cho các cơ quan có liên quan sau khi hết thời hạn chỉnh lý quyết toán, chứ không phải nộp 2 bản như bạn nói. Chỉ sau khi BCTC đã được duyệt bạn sẽ làm lại BCTC cho phù hợp với thông tri duyệt quyết toán (đó mới là bản thứ 2).
 
K

kimhuy

Guest
6/2/06
49
0
0
48
Hanoi
các bạn cho mình hỏi,mình đang lập BCQT cuối năm nhưng vướng quá. :wall:
Đơn vị mình có thời gian chỉnh lý QT theo quy định của ngân sách cấp Thành phố, vậy sau thời gian chỉnh lý, ngoài BCĐTK lập đến hết ngày 31/12 thì còn phải nộp thêm BCĐTK sau thời gian chỉnh lý nữa đúng ko vậy? Và số liệu trên BCĐTK sau thời gian chỉnh lý có thể hiện những số phát sinh trong quý I (t/g chỉnh lý là 31/3) của năm nay hay ko hay vẫn là BCĐTK của năm trước nhưng thêm số chi trong t/g chỉnh lý? Vì mình nghĩ nếu đưa cả số của năm nay vào thì lại ko thống nhất với số liệu trên BCQTNS???! Mình đang ko biết làm thế nào mà sắp phải nộp BC rùi, các bạn giúp mình gấp nhé. Thanks!

Trong bao cao QT nam các but toan điều chỉnh trong thời gian chỉnh lý quyết toán mặc dù phát sinh trong năm 2007 thì vẫn hạch toán vào thời điểm cuối năm 2006. Khi lập BCQT em nên làm 2 bảng cân đối kế toán: 1 vào thời điểm cuối năm 2006 và 1 bản sau khi chỉnh lý quyết toán.
P/S: đã bảo vệ LVCH xong chưa đây!!!
 
M

maiphuongtong

Guest
3/7/06
15
0
1
hà nội
Cám ơn các bạn nhiều nhiều! Nhờ có ý kiến của mọi người mình hoàn thành được BC rùi;-)
 
A

abachi

Guest
31/1/07
2
0
0
50
Ninh Thuan
Nhờ KIMHUY góp ý giùm: BCQT quy1/2007 lấy số dư cuối kỳ 2006 sau khi đã chỉnh lý hay chưa chỉnh lý làm số dư đầu kỳ - bạn trã lời gấp giùm nghen
 
K

kimhuy

Guest
6/2/06
49
0
0
48
Hanoi
Nhờ KIMHUY góp ý giùm: BCQT quy1/2007 lấy số dư cuối kỳ 2006 sau khi đã chỉnh lý hay chưa chỉnh lý làm số dư đầu kỳ - bạn trã lời gấp giùm nghen

BCQT quý I/2007 lấy số dư 2006 sau khi chỉnh lý quyết toán chứ.
 
W

winterheart133

Guest
12/5/07
25
0
0
44
QUẢNG NAM
Cho mình hỏi luôn về BCTC với! Nhờ các bạn giúp giùm vì mình chư lần nào làm BCTC cả.Mình mới đi làm dược 9 tháng thôi các bạn à.Trường mình kà trường ngoiaì công lập.Sử dụg TK cũng ko nhiều.Có các TK sau:111,112,511,411,642,635.Vậy thôi nhưng mình ko biết làm sau cả.LÀm sao để Bảng CĐKT bằng nhau về TS và NV được hả bạn.Vì ko xác định được TS và NV nữa nên ko biết bắt đầu từ đâu các bạn ơi.Khi thu tiền của HS:Nợ 111/Có 511.Khi vay tiền:Nợ 111/Có 311.Khi thanh toán các phí:Nợ 642/Có 111.Chỉ chừng đó thôi thì làm sao làm bảng CĐKT được hả bạn?Và BCTC năm được đây?
 
P

pham kim dai

Guest
13/6/07
4
0
0
2 Ngô Gia Tự
Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì cũng làm được báo cáo. bạn nên xem lại kiến thức. Với nghề kế toán xác định TS và NV chẳng có gì là khó cả.
 
M

MYH

Guest
1/8/05
7
0
0
Hanoi
Tớ muốn hỏi thêm: trong trường hợp này thì sổ quỹ cũng phải điều chỉnh theo kết quả chỉnh lý à, vì ngày 31/12/2006 chốt sổ quỹ xong nhưng các phát sinh liên quan đến thu chi phát sinh trong quý 1 năm 2007 mà vẫn hạch toán vào 31/12/2006 thì số dư tài khoản 111 trên BCQT sẽ lệch với số dư sổ quỹ 31/12/2006 đúng ko?

Trong bao cao QT nam các but toan điều chỉnh trong thời gian chỉnh lý quyết toán mặc dù phát sinh trong năm 2007 thì vẫn hạch toán vào thời điểm cuối năm 2006. Khi lập BCQT em nên làm 2 bảng cân đối kế toán: 1 vào thời điểm cuối năm 2006 và 1 bản sau khi chỉnh lý quyết toán.
 
D

diemxua

Trung cấp
MYT: Tớ muốn hỏi thêm: trong trường hợp này thì sổ quỹ cũng phải điều chỉnh theo kết quả chỉnh lý à, vì ngày 31/12/2006 chốt sổ quỹ xong nhưng các phát sinh liên quan đến thu chi phát sinh trong quý 1 năm 2007 mà vẫn hạch toán vào 31/12/2006 thì số dư tài khoản 111 trên BCQT sẽ lệch với số dư sổ quỹ 31/12/2006 đúng ko?
Đây cũng là vấn đề tớ đang thắc mắc mong các bạn góp ý. Tớ đang nghĩ đến phương án chỉnh lý qua các tài khoản trung gian (treo trên các tài khoản công nợ) để khỏi ảnh hưởng đến tiền mặt và không ảnh hưởng sổ quỹ. Sau đó sẽ hạch toán lại qua TK111 trong niên độ kế toán mới. Như thế có ổn không các bạn? Hay buộc phải điều chỉnh sổ quỹ, cả biên bản kiểm quỹ nữa chứ?
 

Xem nhiều