Chào cả nhà, công ty em là công ty TNHH . T12/2013 bên em có xuất một hóa đơn VAT bán ra cho khách với giá trị 220 tr. Thời điểm lập hóa đơn , kế toán xác định đây là mặt hàng không chịu thuế VAT nên gạch mục thuế suất trên hóa đơn bán ra. Đến năm 2014, GĐ đi hỏi lại các cơ quan chức năng và ban ngành, xác định mặt hàng trên phải chịu thuế xuất 10%. GĐ yêu cầu em xuất bổ sung thuế : 22tr cho hóa đơn nói trên vào T11/2014. Em chưa gặp phải trường hợp như vậy. Nếu làm như GĐ nói, thì nội dung hóa đơn e cần thể hiện những gì? Và phải kê khai trên tờ khai ra sao? Có phải làm tờ khai BS của T12/2013 hay không? Mong cả nhà gỡ rối giúp em. Trân trọng!
Sửa lần cuối:

