Khách hàng thanh toán thừa tiền hạch toán như thế nào

thuylinhsido

Trung cấp
Chào các mem, mình có vấn đề này nhờ các bạn tư chỉ giúp mình. Khi khách hàng thanh toán tiền hàng thì dư ra 1tr ( tổng tiền trên hd là 10tr thôi ), qua tháng sau trên bảng kê thanh toán thì trừ lại số tiền này, các mem xem mình hạc toán như sau co ổn ko nhé:
N 1121 11.000
C 131 10.000
C 3388 1.000
Qua tháng sau khách hàng trừ số tiền này lại ( cấn trừ công nợ ), mình hạch toán như vậy đã đúng chưa?
N 3388 1000
C 131 1000
Các mem xem dùm m có sa cho nào mà cứ lệch công nợ đúng số tiền 1.000 ko biết. Cảm ơn các mem nhiều.
 
Chào các mem, mình có vấn đề này nhờ các bạn tư chỉ giúp mình. Khi khách hàng thanh toán tiền hàng thì dư ra 1tr ( tổng tiền trên hd là 10tr thôi ), qua tháng sau trên bảng kê thanh toán thì trừ lại số tiền này, các mem xem mình hạc toán như sau co ổn ko nhé:
N 1121 11.000
C 131 10.000
C 3388 1.000
Qua tháng sau khách hàng trừ số tiền này lại ( cấn trừ công nợ ), mình hạch toán như vậy đã đúng chưa?
N 3388 1000
C 131 1000
Các mem xem dùm m có sa cho nào mà cứ lệch công nợ đúng số tiền 1.000 ko biết. Cảm ơn các mem nhiều.
B lệch công nợ ở bảng biểu nào ?
 
Nếu khách hàng là mua bán thường xuyên thì cần gì phải hạch toán TK khác ,bạn chỉ hạch toán TK 131 là được rồi cuối tháng đối chiếu công nợ
 
Nếu khách hàng là mua bán thường xuyên thì cần gì phải hạch toán TK khác ,bạn chỉ hạch toán TK 131 là được rồi cuối tháng đối chiếu công nợ

Bạn nói đúng. Trường hợp khách hàng trả thừa trong thời gian ngắn chưa cần HT vào TK 338 mà vẫn để dư có 331. Sau 1 thời gian kiễm tra, đối chiếu và không còn quan hệ mua bán có thể HT trả thẳng 331 hay về 338 cũng được.
 
Back
Top