N
Cả nhà ơi, m có 1 vấn đề như thế này
Công ty m chuyên về xây dựng nhưng có kinh doanh thêm 2 mảng là San lấp mặt bằng và dịch vụ Vận chuyển hành khách
Mình tập hợp Cp vào Tk 154 mỗi hạng mục.
Hiện tại chi phí m đã tập hợp hết của năm 2014 nhưng phần doanh thu tức là hoá đơn bán ra thì của 2 phần đó mới viết đến tháng 10, Mỗi mục thì còn lại 1, 2 cái hoá đơn nữa, nhưng sếp m bảo để sang năm 2015 mơí viết
Nếu viết đầy đủ hoá đơn của 2014 thì cả 2 mục SLMB và VCHK đều có lãi, nhưng h chưa viết đủ nên bị lỗ khá nhiều
Vậy bây giờ mình kết chuyển giá vốn thì m phải kết chuyển hết hay m sẽ kết chuyển 1 phần còn lại m để dư nợ 154 sang năm 2015
Mình chưa rõ vấn đề này lắm, mong mọi người chỉ bảo.
Công ty m chuyên về xây dựng nhưng có kinh doanh thêm 2 mảng là San lấp mặt bằng và dịch vụ Vận chuyển hành khách
Mình tập hợp Cp vào Tk 154 mỗi hạng mục.
Hiện tại chi phí m đã tập hợp hết của năm 2014 nhưng phần doanh thu tức là hoá đơn bán ra thì của 2 phần đó mới viết đến tháng 10, Mỗi mục thì còn lại 1, 2 cái hoá đơn nữa, nhưng sếp m bảo để sang năm 2015 mơí viết
Nếu viết đầy đủ hoá đơn của 2014 thì cả 2 mục SLMB và VCHK đều có lãi, nhưng h chưa viết đủ nên bị lỗ khá nhiều
Vậy bây giờ mình kết chuyển giá vốn thì m phải kết chuyển hết hay m sẽ kết chuyển 1 phần còn lại m để dư nợ 154 sang năm 2015
Mình chưa rõ vấn đề này lắm, mong mọi người chỉ bảo.

