Công trình 2 năm

  • Thread starter hà thị giang nga
  • Ngày gửi
H

hà thị giang nga

Sơ cấp
11/9/14
6
0
1
33
chào tất cả mọi thành viên trong hội
Em có vấn đề cần mọi người chia sẻ kinh nghiệm và cho lời khuyên ạ
Công ty em kí kết hợp ̃đồng sửa chữa xây dựng với công ty A vào đầu tháng 12 năm 2014 nhưng đến tháng 1 năm 2015 em mới làm biên ban nghiệm thu công trình và xuất hđ đầu ra.vậy em muốn hỏi với những hóa đơn đầu vào của công trình vào tháng 12 em có thể chuyển sang hoạch toán vào sổ nhật kí chung của tháng 1 năm 2015 và kê khia th
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hà thị giang nga

Sơ cấp
11/9/14
6
0
1
33
Chào tất cả mọi người
Công ty em kí kết hợp ̃đồng sửa chữa xây dựng với công ty A vào đầu tháng 12 năm 2014 nhưng đến tháng 1 năm 2015 em mới làm biên ban nghiệm thu công trình và xuất hđ đầu ra.vậy em muốn hỏi với những hóa đơn đầu vào của công trình vào tháng 12 em có thể chuyển sang hoạch toán vào sổ nhật kí chung của tháng 1 năm 2015 và kê khai quý 1 năm 2015 hay là phải hoạch toán vào tháng 12 và kê khai quý 4 năm 2014.Tại em thấy đầu vào nhiều mà đầu ra chưa xuất.
em mong mọi người giúp đỡ ạ.
 
G

gacontapboi

Guest
7/10/14
113
7
18
35
Có ai giúp trường hợp này ko ạ? Mình cũng đang dính phải trường hợp tương tư và cũng có suy nghĩ giống bạn, ko biết ổn ko nữa!?
 
G

GodFather2412

Guest
6/1/15
5
0
1
33
Ổn nhá bạn, Hóa đơn đầu vào có thể kê khai trong vòng 6 tháng trở lại kể từ ngày xuất hóa đơn, hóa đơn đầu ra xuất trong tháng nào phải kê khai trong tháng đó. Cty mình hiện đang làm như vậy và thuế cũng chấp nhận.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
39
TP Vinh - TP HCM
Ổn chứ có gì đâu bạn, giống như bạn mua hàng hóa về, chưa bán ra những vẫn được kê khai khấu trừ đầu vào đấy thôi.
 
L

leopad

Sơ cấp
7/1/15
44
7
8
36
Ổn nhá bạn, Hóa đơn đầu vào có thể kê khai trong vòng 6 tháng trở lại kể từ ngày xuất hóa đơn, hóa đơn đầu ra xuất trong tháng nào phải kê khai trong tháng đó. Cty mình hiện đang làm như vậy và thuế cũng chấp nhận.
kê khai thì ổn k có vấn đề. còn hạch toán chi phí trên sổ sách thì phải hạch toán cho 2014 hay 2015?
 
D

DrX

Trung cấp
19/11/14
75
27
18
36
kê khai thì ổn k có vấn đề. còn hạch toán chi phí trên sổ sách thì phải hạch toán cho 2014 hay 2015?
Gh nhận chi phí đúng kì thì hợp lý hơn. Tại sao phải chuyển sang 2015?
Chẳng phải để 2014 thì sẽ nộp ít thuế hơn sao?
 
  • Like
Reactions: leopad
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Hạch toán vào sổ sách các chi phí phát sinh trong tháng 12 vào sổ sách năm 2014, cuối năm chưa hoàn thành thì nó nằm trên số dư TK 154.

Sang năm 2015 làm tiếp thì các chi phí được cộng thêm vào 154 (qua 62x nếu áp dụng QĐ 15). Khi hoàn thành bàn giao thì đồng thời với ghi nhận doanh thu theo hóa đơn đã xuất thì ghi nhận giá vốn: Nợ 632/Có 154
 
  • Like
Reactions: leopad
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Gh nhận chi phí đúng kì thì hợp lý hơn. Tại sao phải chuyển sang 2015?
Chẳng phải để 2014 thì sẽ nộp ít thuế hơn sao?

Bạn nói đúng rồi. Mình nhớ Không nhầm thì nguyên tắc của HT kế toán là: Chính xác, kịp thời .....
Nếu làm như bạn thì .... chẳng lẽ 2014 DN không động chạm gì đến C. trình này sao? Việc chuyển trã tiền vật liệu, trả lương .... cho C.trình này thì sao? chẳng lẽ bạn cũng để sang 2015 mới HT? nếu bạn HT vào 2014 thì người lao động dùng gì để làm? Rồi tiến độ thi công, nhật ký thi công ghi thế nào .... ??? Bạn nên đặt kế toán là 1 bộ phận trong 1 tập thể LĐ của DN để suy nghĩ được hay không?
 
G

gacontapboi

Guest
7/10/14
113
7
18
35
Mọi người cho mình hỏi: Công ty mình thuê 1 nhóm thợ xây dựng Phần nền cho Nhà xử lý, làm mấy ngày cuối tháng 12 và mấy ngày đầu tháng 1, hóa đơn vật liệu thì đến cuối tháng 1 mới lấy đc. Vậy mình nên làm hợp đồng và nghiệm thu công trình theo ngày thực tế hay theo ngày trong hóa đơn? Nếu ngày thực tế thì xử lý sao với hóa đơn ạ (mặc dù mua trong tháng 12 nhưng se xuất ngày tháng 1). Mình cảm ơn và rất mong nhận đc những lời khuyên hữu ích!
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Mọi người cho mình hỏi: Công ty mình thuê 1 nhóm thợ xây dựng Phần nền cho Nhà xử lý, làm mấy ngày cuối tháng 12 và mấy ngày đầu tháng 1, hóa đơn vật liệu thì đến cuối tháng 1 mới lấy đc. Vậy mình nên làm hợp đồng và nghiệm thu công trình theo ngày thực tế hay theo ngày trong hóa đơn? Nếu ngày thực tế thì xử lý sao với hóa đơn ạ (mặc dù mua trong tháng 12 nhưng se xuất ngày tháng 1). Mình cảm ơn và rất mong nhận đc những lời khuyên hữu ích!

Vấn đề này trên diễn đàn đã thảo luận nhiều. Bạn đọc ( ... Hàng hóa về trước HĐ về sau HT thế nào ). Cuối tháng 12 khi VT về ( chưa có HĐ ) căn cứ vào BB giao nhận hay phiếu xuất bên bán bạn HT có 331 nợ 152, hay 154, 621( xuất thẳng ) khi hóa đơn về bạn điều chỉnh lại ( nếu số lượng, giá có thay đỗi ) và thêm bút toán thuế đầu vào.
 
G

gacontapboi

Guest
7/10/14
113
7
18
35
Vấn đề này trên diễn đàn đã thảo luận nhiều. Bạn đọc ( ... Hàng hóa về trước HĐ về sau HT thế nào ). Cuối tháng 12 khi VT về ( chưa có HĐ ) căn cứ vào BB giao nhận hay phiếu xuất bên bán bạn HT có 331 nợ 152, hay 154, 621( xuất thẳng ) khi hóa đơn về bạn điều chỉnh lại ( nếu số lượng, giá có thay đỗi ) và thêm bút toán thuế đầu vào.
Mình hiểu ý bạn. nhưng công ty mình bé tý chẳng quản lý như vậy, khi hàng về thì ra thẳng công trường, ko có BB giao nhận hay phiếu xuất bên bán gì cả. ko biết có nên ỉm nó đi và làm như là khi xuất hóa đơn mình mới xây dựng đc ko nhỉ?
 
D

DrX

Trung cấp
19/11/14
75
27
18
36
Mình hiểu ý bạn. nhưng công ty mình bé tý chẳng quản lý như vậy, khi hàng về thì ra thẳng công trường, ko có BB giao nhận hay phiếu xuất bên bán gì cả. ko biết có nên ỉm nó đi và làm như là khi xuất hóa đơn mình mới xây dựng đc ko nhỉ?
1- Làm theo HD của HO Anh Hue nếu muốn làm đúng ngày nghiệm thu.
2- Muốn chờ HĐ về:
Thuế thì làm bb nghiệm thu sau khi lấy HĐ vật liệu
Nội bộ thì làm bình thường để thanh toán cũng đc
Không quan tâm là công ty bạn bé hay lớn, khi mua hàng hóa thì phải có bb giao nhận có đủ kí tá cả 2 bên. Còn sau đó lưu kho hay xuất thẳng thì do bên bạn.
Nếu ko có BB giao nhận, thuế hỏi bạn mua HĐ à thì bạn lấy đâu ra minh chứng có hàng hóa giao kèm?
 
Sửa lần cuối:
G

gacontapboi

Guest
7/10/14
113
7
18
35
1- Làm theo HD của HO Anh Hue nếu muốn làm đúng ngày nghiệm thu.
2- Muốn chờ HĐ về:
Thuế thì làm bb nghiệm thu sau khi lấy HĐ vật liệu
Nội bộ thì làm bình thường để thanh toán cũng đc
Không quan tâm là công ty bạn bé hay lớn, khi mua hàng hóa thì phải có bb giao nhận có đủ kí tá cả 2 bên. Còn sau đó lưu kho hay xuất thẳng thì do bên bạn.
Nếu ko có BB giao nhận, thuế hỏi bạn mua HĐ à thì bạn lấy đâu ra minh chứng có hàng hóa giao kèm?
Cảm ơn bạn. chúc bạn 1 ngày làm việc vui vẻ :)
 
H

hà thị giang nga

Sơ cấp
11/9/14
6
0
1
33
vậy là hoá đơn đầu vào mình vẫn hoạch toán ở tháng 12 và kê khai quý 4 ạ. và mình treo trên tk 154 chứ không được mang sang năm 2015 ạ.vì em thấy công trình cũng nhỏ hoá đơn chủ yếu là cuối tháng 12 đầu tháng 1 thôi.
 
D

DrX

Trung cấp
19/11/14
75
27
18
36
vậy là hoá đơn đầu vào mình vẫn hoạch toán ở tháng 12 và kê khai quý 4 ạ. và mình treo trên tk 154 chứ không được mang sang năm 2015 ạ.vì em thấy công trình cũng nhỏ hoá đơn chủ yếu là cuối tháng 12 đầu tháng 1 thôi.
Nên như vậy bạn à :D
 
levanton

levanton

Cao cấp
vậy là hoá đơn đầu vào mình vẫn hoạch toán ở tháng 12 và kê khai quý 4 ạ. và mình treo trên tk 154 chứ không được mang sang năm 2015 ạ.vì em thấy công trình cũng nhỏ hoá đơn chủ yếu là cuối tháng 12 đầu tháng 1 thôi.

Hóa đơn mua vào tháng 12, bạn hạch toán chi phí tháng 12. Thuế GTGT cũng kê khai vào tờ khai tháng 12 hoặc quý 4. Chi phí đã hạch toán vào TK 621, 622, 623, 627 kết chuyền sang TK 154 ( theo quyết định 15), hoặc 154 ( theo quyết định 48). Bạn nên hạch toán đúng thời gian phát sinh vì còn liên quan nhiều nội dung khác như: chi phí tiền công, tiền lương, công nợ phải trả, TGNH,...
 
  • Like
Reactions: hoaktth
H

hà thị giang nga

Sơ cấp
11/9/14
6
0
1
33
cảm ơn mọi người nhiều ạ.hihi
 

Xem nhiều