Kế toán xây dựng

thuthuyhytb

Sơ cấp
Các anh chị ơi cho em hỏi: Công ty em là công ty xây dựng có hóa đơn mua hàng, bên bán là công ty Tư vấn khảo sát địa chất. Em không biết chi phí này phải hạch toán như thế nào?
 
Cảm ơn Duyên nhé, nội dung trong hóa đơn là: Thí nghiệm nén mẫu gạch, cát vàng, cát đen, thí nghiệm nén mẫu bê tông. Tổng chi phí là 2 260 000 ( bao gồm VAT) . Như vậy mình cho vào chi phí gì cho hợp lý nhỉ ? Rất mong hồi âm ! Công ty đang làm theo QĐ 15
 
Cảm ơn Duyên nhé, nội dung trong hóa đơn là: Thí nghiệm nén mẫu gạch, cát vàng, cát đen, thí nghiệm nén mẫu bê tông. Tổng chi phí là 2 260 000 ( bao gồm VAT) . Như vậy mình cho vào chi phí gì cho hợp lý nhỉ ? Rất mong hồi âm ! Công ty đang làm theo QĐ 15
Nếu đây là thí nghiệm cho sản phẩm chưa sản xuất thì bạn cho vào 642, nếu là khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm thì cho vào 154. Theo mình hình dung laf cty bạn đang thuê làm thí nghiệm để kiểm tra chất lượng sp, hoặc thử nghiệm 1 sp mới gì đó, ko biết đúng không?
 
Theo mình, trường hợp của ban là: công ty thực hiện các thí nghiệm nén mẫu gạch, cát, nén mẫu bê tông trước khi thi công và trong khi thi công công trình. Bạn tập hợp vào TK 627, cuối kỳ kết chuyển sang 154 tính giá thành công trình
 
Đúng là trong quá trình Thi công: Bãi chôn lấp rác thải , công ty mình đã thuê Công ty TNHH Tư vấn khảo sát địa chất để kiểm tra chất lượng sản phẩm, như thế mình sẽ hạch toán vào chi phí sản xuất chung bạn nhỉ.
 
Theo mình, trường hợp của ban là: công ty thực hiện các thí nghiệm nén mẫu gạch, cát, nén mẫu bê tông trước khi thi công và trong khi thi công công trình. Bạn tập hợp vào TK 627, cuối kỳ kết chuyển sang 154 tính giá thành công trình

Bạn nói đúng (... tập hợp vào TK 627, cuối kỳ kết chuyển sang 154 tính giá thành công trình ....) tất cả các hóa đơn thí nghiệm, nén mẫu vật tư các loại do DN thuê cho từng C.trình, không HT vào 642. Chú ý bên chủ ĐT cũng có thuê thí nghiệm, nén mẫu nhưng không phải chi phí cũa DN
 
Mình cảm ơn các bạn trên diễn đàn, mỗi thắc mắc về kiến thức kế toán của mình được các bạn chỉ giúp rất nhiệt tình. Mình đang trong quá trình học hỏi , tích lũy thêm kiến thức.
 
cả nhà cho mình hỏi? Cty mình chuyên về tư vấn thiết kế. vừa rồi Cty m có ký hợp đồng thiết kế (TK) bệnh viện 3 tỷ, Trong TK có chia nhiều mục như TK điện, nước,....., Cty mình ký lại cho 1 Cty khác TK điện, Cty khác TK nước......., Còn lại Cty mình chỉ thiết kế phần kiến trúc, vậy cho mình hỏi khi những Cty TK điện, nước... xuất hóa đơn cho Cty mình thì hạch toán như thế nào vậy? Vì lúc trc m lam bên Ktoan thương mại nên còn bở ngỡ phần này.
 
cả nhà cho mình hỏi? Cty mình chuyên về tư vấn thiết kế. vừa rồi Cty m có ký hợp đồng thiết kế (TK) bệnh viện 3 tỷ, Trong TK có chia nhiều mục như TK điện, nước,....., Cty mình ký lại cho 1 Cty khác TK điện, Cty khác TK nước......., Còn lại Cty mình chỉ thiết kế phần kiến trúc, vậy cho mình hỏi khi những Cty TK điện, nước... xuất hóa đơn cho Cty mình thì hạch toán như thế nào vậy? Vì lúc trc m lam bên Ktoan thương mại nên còn bở ngỡ phần này.

Khi nhận được HĐ bên TK điện, nước bạn HT có 331 nợ 154, 133 ( theo chi tiết )
 
nếu chưa hoàn thành thì cứ treo ở 154. qua năm sau hoàn thành thì mình lai đưa vào 632
 
nếu chưa hoàn thành thì cứ treo ở 154. qua năm sau hoàn thành thì mình lai đưa vào 632

Bạn nói đúng rồi. Chú ý: C.trình hoàn thành khi có BB nghiệm thu bàn giao hồ sơ TK không cần biết đã nhận được tiền hay chưa.
 
Back
Top