XDCB đã hoàn thành và đã có quyết toán xây lắp công trình thì có bắt buộc phải nhập tài sản k?

  • Thread starter Vu Thi Thu Hang
  • Ngày gửi
V

Vu Thi Thu Hang

Guest
7/11/05
21
0
1
quang ninh
Các bạn cho mình hỏi với ! Mình là đơn vị hành chính sự nghiệp. Năm 2014 bên mình có xây dựng một công trình, đã hoàn thành, có biên bản bàn giao tài sản đưa vào sử dụng, có quyết toán và bên thi công đã xuất hóa đơn rồi. Nhưng bên mình vẫn chưa ghi tăng TS. Do bên mình chưa đủ tiền để thanh toán hết tiền cho bên xây lắp. Vậy bên mình không ghi tăng TS như vậy có được không? Nếu bên mình ghi tăng TS Thì sẽ hạch toán thế nào? Cảm ơn các bạn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
buiminhdinh

buiminhdinh

Cao cấp
16/1/15
452
111
43
37
Phan Thiet , Bình Thuận
tốt nhất là bạn hỏi đơn vị chủ quản của mình (nếu vốn của cấp trên cấp)
tài sản đã dua vào sử dung ban phải hạch toán năm bắt đầu sử dụng, mới tính khấu hao dc chứ.
mình kg rành cách hạch toán của hành chánh sự nghiệp, coi như mình nhận hàng trước còn nợ hả, có tiền mới trả (2 động tác khác nhau)
 
  • Like
Reactions: Vu Thi Thu Hang
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Khi công trình đã hoàn thành, có biên bản nghiệm thu bàn giao và quyết toán giá trị A-B tạm tính thì đã phải tăng tài sản rồi, việc tăng tài sản và việc thiếu tiền phải trả cho nhà thầu là 2 việc độc lập khác nhau
Bạn nên mở sách ra xem lại
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Bạn hạch toán bạn qua TK 241 nhé, Nợ tk 241/ Có tk 331. Khi tài sản hoàn thành bàn giao sử dụng: Nợ tk 211/Có 241, Nợ tk 661, 662,.../Có tk 466, 411. Còn đã thanh toán hay chưa năm ở tk 331 ấy. Chẳng liên quan gj đến 211 cả.
 
  • Like
Reactions: Vu Thi Thu Hang
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,666
315
83
Đà Lạt
Khi có đủ hồ sơ (theo quy định tại Thông tư 45) thì phải ghi tăng TSCĐ để còn trích khấu hao chứ, dù đã trả tiền hay chưa trả hết tiền.
 
T

thomasduy

Guest
8/10/12
1
1
1
hanoi
Theo Thông tư 162 có hiệu lực từ 01/01/2015 thì bạn phải ghi nhận tài sản nhé. giá trị thì căn cứ hướng dẫn trong đó. Khi dự án Quyết toán thì tiến hành điều chỉnh
 
  • Like
Reactions: Vu Thi Thu Hang
V

Vu Thi Thu Hang

Guest
7/11/05
21
0
1
quang ninh
Bạn hạch toán bạn qua TK 241 nhé, Nợ tk 241/ Có tk 331. Khi tài sản hoàn thành bàn giao sử dụng: Nợ tk 211/Có 241, Nợ tk 661, 662,.../Có tk 466, 411. Còn đã thanh toán hay chưa năm ở tk 331 ấy. Chẳng liên quan gj đến 211 cả.
Vấn đề ở đây là mình khi ghi tăng Tài sản rồi (Nợ TK 211/ Có Tk 241). Bên mình chưa có tiền trả, mình không biết kết chuyển nguôn hình thành TSCĐ như thế nào? Không biết là (Nợ Tk 441, 4311, 66121 / có Tk 466) hay kết chuyển nguồn như thế nào ??
 

Xem nhiều