Cách kết chuyển từ 241 sang tk 211

  • Thread starter trangnhung312
  • Ngày gửi
T

trangnhung312

Trung cấp
26/3/12
190
7
18
35
da nang
mọi người cho em hỏi, công ty e đầu tư xây dựng từ năm 2013, sang tháng 07 2014 thì bắt đầu hoạt động sản xuất, các chi phí về xây dựng cơ bản năm 2013 bên e vẫn treo vào tk 241, vậy sang năm 2014 công ty e có xây dựng thêm mới 1 số tài sản nữa nhưng e k biết là nên dưa vào tk 241 hay tk 211, và số dưng 241 năm 2013 em có nên kết chuyển sang 211 để theo doic tscd k, vì 2014 bên e chưa có doanh thu nên chua phân bổ cp khấu hao tscđ dc.
mong mọi người giúp đỡ ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
mọi người cho em hỏi, công ty e đầu tư xây dựng từ năm 2013, sang tháng 07 2014 thì bắt đầu hoạt động sản xuất, các chi phí về xây dựng cơ bản năm 2013 bên e vẫn treo vào tk 241, vậy sang năm 2014 công ty e có xây dựng thêm mới 1 số tài sản nữa nhưng e k biết là nên dưa vào tk 241 hay tk 211, và số dưng 241 năm 2013 em có nên kết chuyển sang 211 để theo doic tscd k, vì 2014 bên e chưa có doanh thu nên chua phân bổ cp khấu hao tscđ dc.
mong mọi người giúp đỡ ạ
Chuyển từ 241 sang 211 khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhé bạn
 
  • Like
Reactions: trangnhung312
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
mọi người cho em hỏi, công ty e đầu tư xây dựng từ năm 2013, sang tháng 07 2014 thì bắt đầu hoạt động sản xuất, các chi phí về xây dựng cơ bản năm 2013 bên e vẫn treo vào tk 241, vậy sang năm 2014 công ty e có xây dựng thêm mới 1 số tài sản nữa nhưng e k biết là nên dưa vào tk 241 hay tk 211, và số dưng 241 năm 2013 em có nên kết chuyển sang 211 để theo doic tscd k, vì 2014 bên e chưa có doanh thu nên chua phân bổ cp khấu hao tscđ dc.
mong mọi người giúp đỡ ạ

- Khi C.trình XDCB xong có BB bàn giao đưa vào sử dụng bạn HT có 241 nợ 211 và bất đầu KH ( Theo qui định TS mua về chưa sử dụng vẫn KH )
- Nếu 2014 có ĐT XD mới thì lại tiếp tục tập hợp chi phí vào 241 cho đến khi hoàn thành, Nếu chỉ sữa chữa TS đã hình thành trước đây thì HT vào 142, 242.
 
  • Like
Reactions: trangnhung312
T

trangnhung312

Trung cấp
26/3/12
190
7
18
35
da nang
- Khi C.trình XDCB xong có BB bàn giao đưa vào sử dụng bạn HT có 241 nợ 211 và bất đầu KH ( Theo qui định TS mua về chưa sử dụng vẫn KH )
- Nếu 2014 có ĐT XD mới thì lại tiếp tục tập hợp chi phí vào 241 cho đến khi hoàn thành, Nếu chỉ sữa chữa TS đã hình thành trước đây thì HT vào 142, 242.
nhưng mà bên em chưa có doanh thu nên e chưa muốn trích khấu hao phần chi phí này thì có được không và hạch toán như thế nào ạ
 
T

trangnhung312

Trung cấp
26/3/12
190
7
18
35
da nang
Chuyển từ 241 sang 211 khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhé bạn
bên e có mấy cái mua tscđ từ năm 2013 nhưng chị kế toán trước vẫn cứ treo trên tài khoản 241, vậy sang 2014 e kết chuyển qua 211 thì có vấn đề gì không ạ. mình ghi nhận TSCĐ rồi mà vẵn chưa trích khấu hao thì có dược không?
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
bên e có mấy cái mua tscđ từ năm 2013 nhưng chị kế toán trước vẫn cứ treo trên tài khoản 241, vậy sang 2014 e kết chuyển qua 211 thì có vấn đề gì không ạ. mình ghi nhận TSCĐ rồi mà vẵn chưa trích khấu hao thì có dược không?
- Tìm lý do hợp lý, để năm 2014 kết chuyển sang 211,
- Khi ghi nhận 211 thì phải trích khấu hao, kể cả trong trường hợp TSCĐ ko dùng.
 
T

trangnhung312

Trung cấp
26/3/12
190
7
18
35
da nang
- Tìm lý do hợp lý, để năm 2014 kết chuyển sang 211,
- Khi ghi nhận 211 thì phải trích khấu hao, kể cả trong trường hợp TSCĐ ko dùng.
vi công ty e 100% vốn đầu tư nước ngoài, năm 2013 mới trong giai đoạn đầu tư thôi nên toàn bộ chp phí tập hợp vào 421, sang t7 2014 công ty mới bắt đầu sản xuất có sản phẩm, nhưng mà đến nay doanh thu ít quá, toàn là bán lẻ nên e k muốn trích khấu hao để giảm bớt chi phí, có cách nào không ạ.
 

Xem nhiều