H
Hanoi
Guest
- 30/9/03
- 16
- 0
- 0
Trong năm vừa qua, Công ty chúng tôi có mua một số NVL phục vụ cho các công trình XD và đã làm thủ tục nhập, xuât kho theo giá trên hợp đồng ( Hàng chưa có HĐ GTGT) nhưng đến hết kỳ kế toán vẫn chưa có HĐ về. Chúng tôi phải làm báo cáo tài chính năm theo số đơn giá ghi trên HĐ để kịp gửi cho cơ quan thuế. Sau khi gửi BCTC xong thì HĐ về, so sánh với giá thấy chênh lệch tăng hơn so với giá đã hạch toán.
Ví dụ:
1. chưa có hóa đơn
Số này đã đưa vào BCTC )
Nhập kho: Nợ TK 152/331: 30.000.000
Xuất kho: Nợ TK 621/152: 30.000.000
2. Khi HĐ về (sau khi đã làm xong báo cáo tài chính): Tiền hàng: 30.100.000 đ, tiền thuế: 3.010.000
Xin hỏi phần chênh lệch giá đó thì phải hạch toán điều chỉnh như thế nào?
Ví dụ:
1. chưa có hóa đơn
Nhập kho: Nợ TK 152/331: 30.000.000
Xuất kho: Nợ TK 621/152: 30.000.000
2. Khi HĐ về (sau khi đã làm xong báo cáo tài chính): Tiền hàng: 30.100.000 đ, tiền thuế: 3.010.000
Xin hỏi phần chênh lệch giá đó thì phải hạch toán điều chỉnh như thế nào?

