H
hoatoctien236
Guest
- 17/10/14
- 25
- 3
- 3
- 35
Chào cả nhà,
Hiện mình đang có vấn đề này hơi thắc mắc, cả nhà tư vấn giúp mình nhé.
Cuối tháng 11/2014 vừa qua, bên mình có cho thanh lý TSCĐ đã qua sử dụng, và xuất hóa đơn VAT 10%. Những TSCĐ thanh lý là những tài sản đã khấu hao hết.
Khi hạch toán, mình hạch toán:
Nợ 111
Có 711, 33311
Vậy cả nhà cho mình hỏi, khi mình kê khai hóa đơn này trên bảng kê 01-1/GTGT, mình có phải kê phần thu nhập từ bán tài sản này vào phần doanh số bán chưa thuế không?
Mình tính không kê vào phần doanh số, chỉ kê vào phần thuế GTGT thôi, vì mình nghĩ rằng thu nhập này ko phải là Doanh thu, mà nó là thu nhập khác. Bạn nào biết cách xử lý thì giúp mình với nhé!
Hiện mình đang có vấn đề này hơi thắc mắc, cả nhà tư vấn giúp mình nhé.
Cuối tháng 11/2014 vừa qua, bên mình có cho thanh lý TSCĐ đã qua sử dụng, và xuất hóa đơn VAT 10%. Những TSCĐ thanh lý là những tài sản đã khấu hao hết.
Khi hạch toán, mình hạch toán:
Nợ 111
Có 711, 33311
Vậy cả nhà cho mình hỏi, khi mình kê khai hóa đơn này trên bảng kê 01-1/GTGT, mình có phải kê phần thu nhập từ bán tài sản này vào phần doanh số bán chưa thuế không?
Mình tính không kê vào phần doanh số, chỉ kê vào phần thuế GTGT thôi, vì mình nghĩ rằng thu nhập này ko phải là Doanh thu, mà nó là thu nhập khác. Bạn nào biết cách xử lý thì giúp mình với nhé!

