N
mọi người cho e hỏi vs ajk.
năm 10/2013, cty e có thi công lắp đặt công trình, thời gian kéo dài 2 năm.
tháng 12/2013, xuất hóa đơn nghiệm thu 1 phần. chị kế toán cũ do ko lấy đủ vật tư nên xuất hết những vật tư ko đúng để tập hợp vào tk 154 rồi kết chuyển lên 632. đến năm 2014 kt mới ,mới lấy đc hóa đơn đầu vào nên định nhập kho lại hết những vật tư ko đúng ở năm 2013 rồi đẩy NVL ở năm 2014 vào ( giá trị NVL ko đúng 2013= giá trị NVL năm 2014), đồng thời giảm giá vốn 2013 rồi tăng giá vốn 2014 để chúng triệt tiêu. Xin hỏi mọi người chị kt mới đó điều chỉnh đúng hay sai ak. và có cách nào nữa ko ak. vì đã BCTC 2013 rồi
năm 10/2013, cty e có thi công lắp đặt công trình, thời gian kéo dài 2 năm.
tháng 12/2013, xuất hóa đơn nghiệm thu 1 phần. chị kế toán cũ do ko lấy đủ vật tư nên xuất hết những vật tư ko đúng để tập hợp vào tk 154 rồi kết chuyển lên 632. đến năm 2014 kt mới ,mới lấy đc hóa đơn đầu vào nên định nhập kho lại hết những vật tư ko đúng ở năm 2013 rồi đẩy NVL ở năm 2014 vào ( giá trị NVL ko đúng 2013= giá trị NVL năm 2014), đồng thời giảm giá vốn 2013 rồi tăng giá vốn 2014 để chúng triệt tiêu. Xin hỏi mọi người chị kt mới đó điều chỉnh đúng hay sai ak. và có cách nào nữa ko ak. vì đã BCTC 2013 rồi

