Tài khoản 142

Chào Anh, Chị!
Giúp em với trước đây bên em hạch toán chi phí thuê văn phòng như sau:
Đầu quý khi nhận được hoá đơn thì hạch toán
1. Nợ TK 1421/có 331: A
Cuối từng tháng thì hạch toán :
2. Nợ TK 6427/Có 1421: A/3
Nay TT200 bỏ đi tài khoản 142 mà chỉ còn tk 242 vậy bây giờ em hạch toán như thế nào?
Anh , chị hướng dẫn dùm em với
 
Chào Anh, Chị!
Giúp em với trước đây bên em hạch toán chi phí thuê văn phòng như sau:
Đầu quý khi nhận được hoá đơn thì hạch toán
1. Nợ TK 1421/có 331: A
Cuối từng tháng thì hạch toán :
2. Nợ TK 6427/Có 1421: A/3
Nay TT200 bỏ đi tài khoản 142 mà chỉ còn tk 242 vậy bây giờ em hạch toán như thế nào?
Anh , chị hướng dẫn dùm em với
Vẫn sử dụng 242 như 142 hồi xưa- Mở thêm tài khoản con của 242: 2421 Chi phí trả trước ngắn hạn, 2422 Chi phí trả trước dài hạn- Tổng hợp 2421+2422 = 242 (hai con làm thành một mẹ)
 
theo mình thì vẫn hạch toán bt vào 242, chuyển số dư của 142 sang 242 là ok
 
Vậy đầu năm mình hạch toán thế nào nhỉ, vì đã không sử dụng 142 thì tháng 1 mình hạch toán thẳng vào C242 N642 hay là kết chuyển C142 N242 rồi mói C242 N642
 
Vậy số dư của TK 142 vào cuối T12/2014, chuyển qua số dư đầu kỳ năm 2015 phải đưa vào TK 242 ntn ak? cả nhả giúp e với.
 
Vẫn sử dụng 242 như 142 hồi xưa- Mở thêm tài khoản con của 242: 2421 Chi phí trả trước ngắn hạn, 2422 Chi phí trả trước dài hạn- Tổng hợp 2421+2422 = 242 (hai con làm thành một mẹ)
Đang muốn rút gọn cho dễ làm, tự dưng chia nhỏ ra làm gì cho mệt bạn hiền :)
 
Chuyển đổi sang tài khoản 242: Nợ 242/ có 142 để triệt tiêu số dư TK142

Cách 01: Vẫn giữ nguyên là 242 nhưng trên bảng phân bổ nếu lập trên excel thì phân nhỏ làm 02 ngăn, ngăn trên tổng hợp cho Ngắn hạn, ngăn dưới tổng hợp cho 242 để sau này làm căn cứ số dư lên báo cáo tài chính

Cách 02: Mở tiểu khoản cho 242 (2421 cho trả trước ngắn hạn, 2422 cho trả trước dài hạn) căn cứ số dư tiểu khoản để lên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính

Cách 03: dùng cho người làm ẩu hay gặp ở các công ty dịch vụ kế toán hoặc kế toán thiếu kinh nghiệm bằng cách đưa tất cả vào 242 ko còn phân biệt ngắn hay dài trên Bảng cân đối phát sinh, còn muốn biết ngắn hay dài phải coi ở bảng phân bổ chi tiết, khi lên bảng cân đối kế toán cũng ko cần phân biệt là ngắn dài mà gom chung lại với dài hạn 242
 
Vậy đầu năm mình hạch toán thế nào nhỉ, vì đã không sử dụng 142 thì tháng 1 mình hạch toán thẳng vào C242 N642 hay là kết chuyển C142 N242 rồi mói C242 N642
- Chuyển đổi sang tài khoản 242: Nợ 242/ có 142 để triệt tiêu số dư TK142

Phân bổ : Nợ 627,641,642/ có 242 (chi tiết 2421,2422)
 
nhập phần mềm nó không ok vì làm gì có TK 142 mà nhập ????? giải quyết sao
Nhập thẳng vào số dư đầu kỳ của TK242. Nếu TK242 vẫn còn số dư thì gộp chung hai số dư đầu kỳ vào. Khi lên thuyết minh BCTC, nhớ ghi chú động tác này.
 
nếu làm theo QD48 thì tk 142 có dùng dc ko vậy mọi người?
hay cũng chuyển số dư sang tk 242 vậy?
 
mình cũng đang làm theo quyết định 48, và làm phần mềm misa 2012 chưa nâng cấp, k biết tk 142 này xử lý thế nào ạ
 
mình cũng đang làm theo quyết định 48, và làm phần mềm misa 2012 chưa nâng cấp, k biết tk 142 này xử lý thế nào ạ

TT 200 thay thế cho QĐ 15. QĐ 48 vẫn sử dụng bình thường!
 
Back
Top