S
Sieutyphu
Guest
- 26/2/15
- 1
- 0
- 1
- 36
Các anh chị giúp em xử lý vấn đề này nha:
Khi chuyển quỹ TM giữa 2 công ty con, em dùng TK 136.
Đến cuối kỳ, TK này còn số dư, 1 bên âm, 1 bên dương.
Vậy mình xử lý nội bộ khoản này sao cho hợp lý vậy ah. Sếp em không muốn chuyển tiền qua lại nữa, cũng không muốn đưa vào vốn góp.
Cảm ơn các anh chị nha.
Khi chuyển quỹ TM giữa 2 công ty con, em dùng TK 136.
Đến cuối kỳ, TK này còn số dư, 1 bên âm, 1 bên dương.
Vậy mình xử lý nội bộ khoản này sao cho hợp lý vậy ah. Sếp em không muốn chuyển tiền qua lại nữa, cũng không muốn đưa vào vốn góp.
Cảm ơn các anh chị nha.

