Gấp gấp, giúp e ạ.Hao mòn trên bảng cân đối số phát sinh

  • Thread starter nguyethd92
  • Ngày gửi
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
Mọi người ơi cho e hỏi.
1. Tài khoản 214 trên bảng cân đối số phát sinh, SỐ dư đầu kỳ e ghi bên nợ và ghi vào dấu ( ) thì có đúng hay kkhông ạ?

2. Số tổng cộng của số dư đầu kỳ trên bảng cân đối số phát sinh có phải bằng số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán ko ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyettam01

Guest
7/3/15
16
3
3
37
Theo mình thi ghi ben có vi tài khoản nay là tài khoản tài sản nhưng dinh khoản lại giống vói tài khoản nguồn vốn. Cũng ko hẳn vì tài khoản 214 dinh khoản tăng ben có và giảm ben nơ thì tren bag cdkt se ít hơn dung băng số dư của tài 214 (Còn nếu dịnh khoản như bạn thì bảng can doi tk se bang can doi kt nhung theo minh dinh khoản the thi ko đúng)
 
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
Theo mình thi ghi ben có vi tài khoản nay là tài khoản tài sản nhưng dinh khoản lại giống vói tài khoản nguồn vốn. Cũng ko hẳn vì tài khoản 214 dinh khoản tăng ben có và giảm ben nơ thì tren bag cdkt se ít hơn dung băng số dư của tài 214 (Còn nếu dịnh khoản như bạn thì bảng can doi tk se bang can doi kt nhung theo minh dinh khoản the thi ko đúng)
Em thì nghĩ là trên bảng cân đối số phát sinh thì tk 214 vẫn ghi đầu kỳ là có, chỉ có trên bảng cân đối kế toán mới ghi trong ngoặc đơn thôi. Nhưng e chưa tìm đc câu trả lời tin cậy :( :(
 
Y

Yennamthien

Cao cấp
12/6/09
259
26
28
Hà Nội
Trên bảng cân đối số phát sinh thì ghi bên có TK214
Trên bảng cân đối kế toán ghi phần tài sản và ghi âm (cái này đi học 4 năm đại học có dạy rồi)
 
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
Trên bảng cân đối số phát sinh thì ghi bên có TK214
Trên bảng cân đối kế toán ghi phần tài sản và ghi âm (cái này đi học 4 năm đại học có dạy rồi)
Khổ nỗi e lần đầu làm báo cáo. Mà năm trc c kt cũ vẫn làm như vậy, nên hoang mang style. :(
Còn tài khoản 421 nữa, dư đầu kỳ chị ấy viết dư có trong ngoặc đơn
 
Y

Yennamthien

Cao cấp
12/6/09
259
26
28
Hà Nội
làm thế là sai tài khoản 421 bên nợ là lỗ bên có là lãi nó như thế nào để thế đo trong bảng cân đối số phát sinh
trên bảng cân đối kế toán mới đánh âm
 
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
làm thế là sai tài khoản 421 bên nợ là lỗ bên có là lãi nó như thế nào để thế đo trong bảng cân đối số phát sinh
trên bảng cân đối kế toán mới đánh âm
Em không biết nữa. hỏi 1 anh rành kế toán, lúc thì a ấy bảo là phải để số dư 214 bên có, lúc lại bảo để như kia cũng đc. e chẳng biết làm sao nữa, sắp phải nộp báo cáo rồi
 
Y

Yennamthien

Cao cấp
12/6/09
259
26
28
Hà Nội
đển bên có 214 trong bảng cân đối tài khoản là đúng (còn để bên nợ ghi âm thì mặt bản chất của tài khoản đó không sai nhưng sai về cách thể hiện tài khoản, vì nguyên tắc trên bảng cân đối tài khoản không bao giờ ghi âm mà dư bên nào thì thể hiện bên đó, nếu tài khoản nào mà thấy ghi âm nên kiểm tra tài khoản đó vì bị sai, nếu bạn làm phần mềm kế toán bạn sẽ nhìn ngay thấy điều đó)
 
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
đển bên có 214 trong bảng cân đối tài khoản là đúng (còn để bên nợ ghi âm thì mặt bản chất của tài khoản đó không sai nhưng sai về cách thể hiện tài khoản, vì nguyên tắc trên bảng cân đối tài khoản không bao giờ ghi âm mà dư bên nào thì thể hiện bên đó, nếu tài khoản nào mà thấy ghi âm nên kiểm tra tài khoản đó vì bị sai, nếu bạn làm phần mềm kế toán bạn sẽ nhìn ngay thấy điều đó)
Vâng, e cũng hiểu điều đó. Nhưng còn tài khoản 338 ( tiền bảo hiểm bên e nộp cho bh) thì e cũng để dư nợ ạ? Cả tiền thuế thu nhập dn nữa, chị ấy cho vào ngoặc đơn bên có ạ?
Em muốn hỏi bác là tổng tài sản/nguồn vốn trên BCDKT không bằng với bảng CĐSPS đúng ko ạ
 
N

nguyettam01

Guest
7/3/15
16
3
3
37
Mih cung chang hieu noi ban nua
Mình học mấy năm và đi làm 5 năm rồi làm báo cáo tài chính cũng từng đấy năm rồi cũng đã thanh tra thuế rồi mình vẫn làm là tài khoản 214 là tài khoản tài sản những định khoản là ngược với tài khoản tài sản tăng bên có và giảm bền nơ dù có chứ không phải dư nợ. còn bảng cân đối ktoan thì nếu làm như mình nói thì nó sẽ chênh lệch đúng bằng số dư của 214. mình vẫn làm vậy mà thanh tra chăng thầy bảo sao
 
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
Mih cung chang hieu noi ban nua
Mình học mấy năm và đi làm 5 năm rồi làm báo cáo tài chính cũng từng đấy năm rồi cũng đã thanh tra thuế rồi mình vẫn làm là tài khoản 214 là tài khoản tài sản những định khoản là ngược với tài khoản tài sản tăng bên có và giảm bền nơ dù có chứ không phải dư nợ. còn bảng cân đối ktoan thì nếu làm như mình nói thì nó sẽ chênh lệch đúng bằng số dư của 214. mình vẫn làm vậy mà thanh tra chăng thầy bảo sao
Chị à. E biết nó là dư có. Bản thân e thì làm bảng cân đối sps thì 214 là dư có. E có bảo dư nợ đâu ah. Nhưng e mới đi làm. C kt cũ vẫn làm 214 như e nói bên trên ạ. Nên e lo lắng. C có kinh nghiệm gì chia sẻ e với :)
 
K

kt.loan

Guest
30/1/15
44
12
8
53
Mình phải tự tin với kiến thức của mình chứ, dù là TK TS nhưng 214 là loại TK có kết cấu ngược, cái này có học rồi mà, còn phải bàn cãi nữa sao, người ta làm sao thì làm, mình đừng bắt chước cái sai của người khác, chỉ chọn lọc học hỏi những gì mình chưa biết thôi
 
  • Like
Reactions: nguyethd92
nguyethd92

nguyethd92

Trung cấp
3/10/14
197
12
18
Mình phải tự tin với kiến thức của mình chứ, dù là TK TS nhưng 214 là loại TK có kết cấu ngược, cái này có học rồi mà, còn phải bàn cãi nữa sao, người ta làm sao thì làm, mình đừng bắt chước cái sai của người khác, chỉ chọn lọc học hỏi những gì mình chưa biết thôi
Vâng. E cảm ơn c nhé
 

Xem nhiều