hạch toán lương nhân công trong công trinh xay dựng và nguyen vat liêu

  • Thread starter ktminh
  • Ngày gửi
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
43
các anh, chị giúp e về hạch toán lương nhân công trực tiếp công trình xây dựng, nguyên vật liệu khi đưa vào công trình sử dụng? theo quyết định 48???????
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

ocheo8x

Guest
29/10/11
28
2
3
Hà Nội
HT:
Nợ 154 (Ctiet công trình)
Có 334 (đối với nhân công)
Có 152 (đối với NVL)
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
43
HT:
Nợ 154 (Ctiet công trình)
Có 334 (đối với nhân công)
Có 152 (đối với NVL)
Sau đó, hoàn thành công trình tập hợp chi phí đưa vào tài khoản nào bạn?
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
43
Sau đó, hoàn thành công trình tập hợp chi phí đưa vào tài khoản nào bạn?
theo mình khi trả lương nhân công công trình:
nợ 154/ có 334
nợ 334/ có 111
kết chuyển lương
nợ 241/ có 242
đến đây mình không biết nữa, các anh, chị giúp mình với . hạch toán vào đâu để xác định giá vốn và đưa vào chi phí( cả phần nguyên vật liệu : khi có hóa đơn mua NVL : cát, đá, xi măng...mua đưa vào công trình dùng liền, e là lính mới
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
theo mình khi trả lương nhân công công trình:
nợ 154/ có 334
nợ 334/ có 111
kết chuyển lương
nợ 241/ có 242

đến đây mình không biết nữa, các anh, chị giúp mình với . hạch toán vào đâu để xác định giá vốn và đưa vào chi phí( cả phần nguyên vật liệu : khi có hóa đơn mua NVL : cát, đá, xi măng...mua đưa vào công trình dùng liền, e là lính mới

Sao lại có bút toán này? TK 241 chỉ phát sinh khi C.trình là ĐT XD thay cho TK 154 bạn HT ở trên còn 242 là TK phân bổ DH không phát sinh trong trường hợp này. Bạn chỉ HT:
nợ 154/ có 334 ( hay 241 nếu là C.trình ĐT XD )
nợ 334/ có 111
là đủ. Về vật liệu bạn cũng HT:
Mua: có 111, 112 nợ 152, 154 ( xuất thẳng trả tiền ngay không qua công nợ, nếu qua công nợ thì dùng TK 331 )
Xuất dùng: có 152 nợ 154 ( chi tiết C.trình hay hạng mục )
 
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
43
Sao lại có bút toán này? TK 241 chỉ phát sinh khi C.trình là ĐT XD thay cho TK 154 bạn HT ở trên còn 242 là TK phân bổ DH không phát sinh trong trường hợp này. Bạn chỉ HT:
nợ 154/ có 334 ( hay 241 nếu là C.trình ĐT XD )
nợ 334/ có 111
là đủ. Về vật liệu bạn cũng HT:
Mua: có 111, 112 nợ 152, 154 ( xuất thẳng trả tiền ngay không qua công nợ, nếu qua công nợ thì dùng TK 331 )
Xuất dùng: có 152 nợ 154 ( chi tiết C.trình hay hạng mục )
bên em là công ty xây dựng tư nhân chuyên nhận công trình thi công và tư vấn giám sát, e phải HT như sau đúng không ạ????
nợ 154/ có 334
nợ 334/ có 111, SAU ĐÓ ĐƯA VÀO :
Nợ 632/ có 154 để tính giá vốn (khi công trình hoàn thành)
đưa vào chi phí nợ 911/ có 632 phải không anh?

còn lãi năm trước 2013 là 12 triệu trước thuế, em phải kết chuyển lãi năm trước sang năm nay là bao nhiêu???định khoản như thế nào????, sau thuế là 12.000.000*20%=2.400000
.
vì năm 2013 đã nộp TTNDN tạm tính 10 triệu, bên thuế đã tự động trừ 2.400.000 không có nhận giấy nộp tiền.
 
Sửa lần cuối:
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
43
bên em là công ty xây dựng tư nhân chuyên nhận công trình thi công và tư vấn giám sát, e phải HT như sau đúng không ạ????
nợ 154/ có 334
nợ 334/ có 111, SAU ĐÓ ĐƯA VÀO :
Nợ 632/ có 154 để tính giá vốn (khi công trình hoàn thành)
đưa vào chi phí nợ 911/ có 632 phải không anh?

còn lãi năm trước 2013 là 12 triệu trước thuế, em phải kết chuyển lãi năm trước sang năm nay là bao nhiêu???định khoản như thế nào????, sau thuế là 12.000.000*20%=2.400000
.
vì năm 2013 đã nộp TTNDN tạm tính 10 triệu, bên thuế đã tự động trừ 2.400.000 không có nhận giấy nộp tiền.
sao không ai giúp minh voi
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
bên em là công ty xây dựng tư nhân chuyên nhận công trình thi công và tư vấn giám sát, e phải HT như sau đúng không ạ????
nợ 154/ có 334
nợ 334/ có 111, SAU ĐÓ ĐƯA VÀO :
Nợ 632/ có 154 để tính giá vốn (khi công trình hoàn thành)
đưa vào chi phí nợ 911/ có 632 phải không anh?

còn lãi năm trước 2013 là 12 triệu trước thuế, em phải kết chuyển lãi năm trước sang năm nay là bao nhiêu???định khoản như thế nào????, sau thuế là 12.000.000*20%=2.400000
.
vì năm 2013 đã nộp TTNDN tạm tính 10 triệu, bên thuế đã tự động trừ 2.400.000 không có nhận giấy nộp tiền.
Cách hạch toán của bạn là tương đối ổn, và phần trên bác Hồ Anh Huế đã hướng dẫn tỷ mỉ thế rồi còn gì nữa.

Các khoản chi phí vật tư, nhân công, chi phí chung khác cho thi công, giám sát hạch toán hết vào 154, chi tiết từng công trình. Bút toán kết chuyển tính lãi lỗ chỉ thực hiện vào cuối kỳ.

Số lãi năm 2013 sau thuế đầu năm 2014 hạch toán thành lãi năm trước: Nợ 4212/Có 4211.
 
  • Like
Reactions: ktminh
K

ktminh

Guest
8/3/15
43
1
8
43
Cách hạch toán của bạn là tương đối ổn, và phần trên bác Hồ Anh Huế đã hướng dẫn tỷ mỉ thế rồi còn gì nữa.

Các khoản chi phí vật tư, nhân công, chi phí chung khác cho thi công, giám sát hạch toán hết vào 154, chi tiết từng công trình. Bút toán kết chuyển tính lãi lỗ chỉ thực hiện vào cuối kỳ.

Số lãi năm 2013 sau thuế đầu năm 2014 hạch toán thành lãi năm trước: Nợ 4212/Có 4211.
NỢ 421/CÓ 4211: 12.000.000. ( LÃI TRƯỚC THUẾ ĐÚNG KHÔNG ANH?, CÒN PHẦN 2.400.000. THUẾ ĐÃ TRỪ THÌ HẠCH TOÁN NỘP TTNDN : NỢ
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA