Hàng tặng kèm có xuất chung với hàng bán được không?

  • Thread starter Nguyễn Thị Kiều Trinh
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Cao cấp
19/12/05
202
15
18
42
Thành phố Cần Thơ
Chào các Anh, chị và các bạn,
- Công ty em có chương trình mua 10 tặng 1, vậy khi bán hàng em xuất chung với 10 hàng bán được không và hàng tặng đó có cần thông tin số lượng và đơn giá không.Em xin cám ơn!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kngan88

kngan88

Trung cấp
29/11/13
78
12
8
TP. HCM
Theo mình,
tiện nhất là bạn nên xuất chung 01 tờ HĐ.
Bạn ghi 10 SP bán co DG và thành tiền
hàng tặng KM bạn nên ghi 1 dòng riêng k ghi đơn giá và th. tiền, chỗ tên hàng bạn mở ngoặc thêm " hàng tặng, khuyên mãi không thu tiên)
rồi bạn cứ thuế của 10 SP kia bình thường

Mình thấy ở các trung tâm điện máy vẫn có cách ghi như thế.

Còn hiểu tường tận thì bạn xem TT39 hướng dẫn như thế nào nhé.
Nhưng hình như khuyến mãi phải được đăng ký thì mới không phải chịu thuế, bạn tham khảo thêm thông tư hướng dẫn nha, vì mình không gặp nên cũng không nghiên cứu sâu.
 
N

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Cao cấp
19/12/05
202
15
18
42
Thành phố Cần Thơ
Em cám ơn, cho e hỏi thêm nha, hàng tặng không ghi đơn giá vậy bên mua và bên bán hạch toán giá trị như thế nào ạ?
 
  • Like
Reactions: Lặng Yên
N

nvidia970gtx

Cao cấp
6/12/14
738
207
43
32
Nếu công ty bạn có đăng ký số lượng và thời gian khuyến mại với sở công thương thì làm 1 hóa đơn 2 dòng, dòng 1 là 10 sản phẩm mua, dòng 2 là 1 sản phẩm ghi rõ khuyến mại ghi giá bán chưa thuế bằng 0, tổng giá thanh toán là 10 sản phẩm có tính thuế. Nếu không đăng ký với sở công thương thì phải lập 2 hóa đơn, 1 hóa đơn bán 10 sản phẩm bình thường, 1 hóa đơn bán 1 sản phẩm ghi rõ là khuyến mại nhưng vẫn ghi giá bán và tiền thuế như 1 sản phẩm bình thường. Hạch toán cho hóa đơn 1 sản phẩm kia là N641/C511, 33311.
 
  • Like
Reactions: KhanhNguyen94
N

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Cao cấp
19/12/05
202
15
18
42
Thành phố Cần Thơ
Em cám ơn mọi người đã giúp đỡ em!!!
 
kngan88

kngan88

Trung cấp
29/11/13
78
12
8
TP. HCM
TK 512 theo thông tư 200 bỏ rồi mà bạn

Sorry, mình áp dụng bị lỗi thời, do DT 512 bỏ mình nghĩ, cho vào 511 là hợp lý, nhưng chắc mình phải nghiên cứu thêm,
VĐ này chưa gặp qua, hihi, chỉ nhờ kiến thức cũ. mình tìm nếu có sẽ chia sẻ cho các bạn trên topic này nha.
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,502
113
31
Quận Tân Bình
Sorry, mình áp dụng bị lỗi thời, do DT 512 bỏ mình nghĩ, cho vào 511 là hợp lý, nhưng chắc mình phải nghiên cứu thêm,
VĐ này chưa gặp qua, hihi, chỉ nhờ kiến thức cũ. mình tìm nếu có sẽ chia sẻ cho các bạn trên topic này nha.
Hi không có gì phải sorry mình đâu, thông tư mới , cộng với chưa gặp nên ghi nhầm là điều dễ xảy ra mà :)
 
N

Niemtincatbui

Guest
13/1/15
15
2
3
32
Thế trường hợp nếu là NPP nhận khuyến mãi của NCC để thay NCC giao đến tay KH, theo tt200 c @Lặng Yên sẽ hạch toán thế nào?
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Thế trường hợp nếu là NPP nhận khuyến mãi của NCC để thay NCC giao đến tay KH, theo tt200 c @Lặng Yên sẽ hạch toán thế nào?
d) Trường hợp doanh nghiệp là nhà phân phối hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối

- Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua.

- Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

=> Nếu chỉ nhận từ NCC để giao tới tay KH, NPP không hạch toán gì cả mà chỉ theo dõi số lượng để biết. Khi lập BCTC thì thuyết minh trên đó về số hàng này.
 
P

phuongchang

Guest
22/6/15
12
4
3
31
các c cho e hỏi, ví dụ như công ty có chương trình KM nhưng k đăng ký với sở công thương thì xuất HĐ thế nào ạ
 
KhanhNguyen94

KhanhNguyen94

Trung cấp
28/11/13
122
26
28
29
HCM
các c cho e hỏi, ví dụ như công ty có chương trình KM nhưng k đăng ký với sở công thương thì xuất HĐ thế nào ạ

Đây ạ :)
Nếu công ty bạn có đăng ký số lượng và thời gian khuyến mại với sở công thương thì làm 1 hóa đơn 2 dòng, dòng 1 là 10 sản phẩm mua, dòng 2 là 1 sản phẩm ghi rõ khuyến mại ghi giá bán chưa thuế bằng 0, tổng giá thanh toán là 10 sản phẩm có tính thuế. Nếu không đăng ký với sở công thương thì phải lập 2 hóa đơn, 1 hóa đơn bán 10 sản phẩm bình thường, 1 hóa đơn bán 1 sản phẩm ghi rõ là khuyến mại nhưng vẫn ghi giá bán và tiền thuế như 1 sản phẩm bình thường. Hạch toán cho hóa đơn 1 sản phẩm kia là N641/C511, 33311.
 
P

phuongchang

Guest
22/6/15
12
4
3
31
thế cho e hỏi, e xuất hàng cho 1 công ty giá 480000, họ ghi vào bảng công nợ là phát sinh có, hôm qua e đọc của 1 chị, chị bảo mua 1 oto giá 1ty, thì mình có oto, mình nợ 1 tỷ, nếu áp dụng vào trường hợp này thì bên cty e bán hàng phải ghi là nơ 48000 chứ ạ(vì e k phải kế toán ạ)
 
KhanhNguyen94

KhanhNguyen94

Trung cấp
28/11/13
122
26
28
29
HCM
thế cho e hỏi, e xuất hàng cho 1 công ty giá 480000, họ ghi vào bảng công nợ là phát sinh có, hôm qua e đọc của 1 chị, chị bảo mua 1 oto giá 1ty, thì mình có oto, mình nợ 1 tỷ, nếu áp dụng vào trường hợp này thì bên cty e bán hàng phải ghi là nơ 48000 chứ ạ(vì e k phải kế toán ạ)
Hình như bạn nhầm giữa bên mua và bên bán rồi.

Trường hợp bên BÁN thì tiền thu được sẽ là doanh thu của mình, nên khi xuất hàng bên BÁN sẽ HT N111,112/C511.
Bên MUA thì họ trả tiền nên sẽ ngược lại: N151,2,3,6/C111,112,331
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA