Hàng về trước hóa đơn về sau

ngothily91

Trung cấp
mọi người cho mình hỏi chút
Tháng 2 mình có nhập hàng hóa về nhưng chưa có hóa đơn đỏ thì mình hạch toán là Nợ TK 1561/Có TK 111
Đến tháng 3 thì hóa đơn mới về, mình định khoản Nợ TK 1331/Có TK 111
Vì mình so là giá trên hóa đơn tháng 2 là giá chưa thuế.
Vậy thì mình định khoản vậy là đúng hay sai?
 
Đối với trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau,bạn xem dưới đây nhé
1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:( lúc hàng về nhập kho)


Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính
Có 111 (112,331...): Số lượng nhập x Giá tạm tính
2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:

a. Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.
Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b. Nếu giá mua > Giá tạm tính

- Phản ánh thuế
Nợ TK133:
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

- Điều chỉnh tăng
Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính)
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính)

c. Nếu giá mua < Giá tạm tính

- Phản ánh thuế:
Nợ TK 133:
Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

- Điều chỉnh giảm:
Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)
Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)
 
bên mình sử dụng phần mềm có ngày ghi sổ và ngày chứng từ.
Vậy khi hóa đơn về cả ngày ghi sổ và ngày chứng từ mình đều ghi theo ngày trên hóa đơn đúng k?
Còn ngày nhập hàng từ tháng trước thì ngay ghi sổ và ngày chứng từ mình ghi theo phiếu nhập hay theo hóa đơn?
 
Back
Top