Hạch toán tài sản cố định

  • Thread starter bichnt89
  • Ngày gửi
B

bichnt89

Sơ cấp
16/6/11
35
8
8
36
Ha Noi
Cty em thành lập từ t8/2014, thuê cty khác xd xưởng. Tổng hợp đồng là 7.3 tỷ
Tháng 9/2014, họ xuất cho 1 cái hóa đơn 4.4 tỷ và cty em đã thanh toán.
Vì 1 số lý do nên đến hiện tại họ mới đưa các giấy tờ nghiệm thu và thanh lý, xuất thêm hóa đơn còn thiếu là 2.9 tỷ (hóa đơn xuất t4/2015)
Vậy các a/c cho em hỏi là bây giờ hạch toán như thế nào ạ?
Cũng trong tháng 4 họ xuất thêm 1 cái hóa đơn sữa chữa, thay thế 1 số chỗ trong nhà xưởng, trị giá 190tr (cả VAT)
Vậy phần này được hạch toán làm chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phải ko ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Cty em thành lập từ t8/2014, thuê cty khác xd xưởng. Tổng hợp đồng là 7.3 tỷ
Tháng 9/2014, họ xuất cho 1 cái hóa đơn 4.4 tỷ và cty em đã thanh toán.
Vì 1 số lý do nên đến hiện tại họ mới đưa các giấy tờ nghiệm thu và thanh lý, xuất thêm hóa đơn còn thiếu là 2.9 tỷ (hóa đơn xuất t4/2015)
Vậy các a/c cho em hỏi là bây giờ hạch toán như thế nào ạ?
Cũng trong tháng 4 họ xuất thêm 1 cái hóa đơn sữa chữa, thay thế 1 số chỗ trong nhà xưởng, trị giá 190tr (cả VAT)
Vậy phần này được hạch toán làm chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phải ko ạ?

Theo mình :
- Bạn căn cứ vào BB ngiệm thu bàn giao đưa C.tring vào sử dụng giá trị bao nhiêu bạn tập hợp vào 241 ( Giá trị có thể khác với hợp đồng ) Từ 241 sang 211. để KH.
- Việc S/C thay thế sau khi C.trình hoàn thành nếu là phần việc ĐV thi công phải bảo hành thì họ phải chịu, nếu phần việc do chủ ĐT yêu cầu làm thêm ( ngoài DT ban đầu có văn bản yêu cầu có nghiệm thu riềng ) thì bạn HT vào 242 để phân bổ và chi thêm tiền.
 
  • Like
Reactions: bichnt89
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cty em thành lập từ t8/2014, thuê cty khác xd xưởng. Tổng hợp đồng là 7.3 tỷ
Tháng 9/2014, họ xuất cho 1 cái hóa đơn 4.4 tỷ và cty em đã thanh toán.
Vì 1 số lý do nên đến hiện tại họ mới đưa các giấy tờ nghiệm thu và thanh lý, xuất thêm hóa đơn còn thiếu là 2.9 tỷ (hóa đơn xuất t4/2015)
Vậy các a/c cho em hỏi là bây giờ hạch toán như thế nào ạ?
Cũng trong tháng 4 họ xuất thêm 1 cái hóa đơn sữa chữa, thay thế 1 số chỗ trong nhà xưởng, trị giá 190tr (cả VAT)
Vậy phần này được hạch toán làm chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phải ko ạ?
Nếu theo đúng chế độ kế toán và các quy định của thuế thì việc xuất hoá đơn phải thực hiện ngay khi có khối lượng hoàn thành bàn giao. Nếu trường hợp đã đưa tài sản vào sử dụng mà chưa có hoá đơn của nhà thầu thì có thể trích trước nợ phải trả và ghi tăng tài sản theo giá tạm tính. Phần khối lượng phát sinh thêm do chủ đầu tư thay đổi thiết kế thì có thể hạch toán vào nguyên giá (nếu các chi phí phát sinh thêm này đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai lớn hơn dự tính ban đầu nếu không có sự phát sinh thêm này), hoặc hạch toán vào chi phí (chế độ kế toán Việt Nam cho phép đưa vào chi phí trả trước) nếu việc phát sinh này do phải phá đi làm lại.
Cách hạch toán thì như bác Ho Anh Hue đã nói: Tập hợp các chi phí qua 2412 rồi chuyển sang 211 khi bàn giao đưa vào sử dụng.
 

Xem nhiều