Xin tạm ứng để đặt cọc tiền thuê văn phòng hạch toán ntn các bác giúp e với

Bên e phát sinh các nghiệp vụ sau: Thu tiền góp vốn 21.000.000, tạm ứng để đặt cọc tiền thuê văn phòng 21.000.000 . Vậy e phải định khoản ntn ah? vì tk 141 chỉ sử dụng khi nhân viên trong công ty tạm ứng, nên e ko biết làm tnao. Mọi ng giúp e với ạ
 
Bên e phát sinh các nghiệp vụ sau: Thu tiền góp vốn 21.000.000, tạm ứng để đặt cọc tiền thuê văn phòng 21.000.000 . Vậy e phải định khoản ntn ah? vì tk 141 chỉ sử dụng khi nhân viên trong công ty tạm ứng, nên e ko biết làm tnao. Mọi ng giúp e với ạ

Thu tiền góp vốn HT Có: 411 nợ 111 Chi tạm ứng có 111 nợ 141. Khi có chứng từ bên nhận tiền đặt cọc mang về Có 141 nợ 331 hay 242, 642 ( tùy thuộc vào số tiền và cách HT trước đó )
 
Thu tiền góp vốn HT Có: 411 nợ 111. Chi tạm ứng có 111 nợ 331chi tiết cho khách hàng đó
 
Back
Top