Xuất hóa đơn cho hàng bán giá CIF

Cho mình hỏi về trường hợp này:

Công ty A mua hàng nước ngoài của công ty B giá CIF Ho Chi Minh. Công ty A bán lô hàng này cho công ty C cũng với giá CIF Ho Chi Minh. Cho mình hỏi vậy công ty A xuất hóa đơn VAT như thế nào cho công ty C.

Cảm ơn.
 
Cho mình hỏi về trường hợp này:

Công ty A mua hàng nước ngoài của công ty B giá CIF Ho Chi Minh. Công ty A bán lô hàng này cho công ty C cũng với giá CIF Ho Chi Minh. Cho mình hỏi vậy công ty A xuất hóa đơn VAT như thế nào cho công ty C.

Cảm ơn.
Công ty A làm các thủ tục nhập khẩu và kê khai, nộp các loại thuế với Hải quan TPHCM. Khi bán hàng cho công ty C là công ty trong nước thì lập hoá đơn GTGT bình thường.
 
Cho mình hỏi về trường hợp này:

Công ty A mua hàng nước ngoài của công ty B giá CIF Ho Chi Minh. Công ty A bán lô hàng này cho công ty C cũng với giá CIF Ho Chi Minh. Cho mình hỏi vậy công ty A xuất hóa đơn VAT như thế nào cho công ty C.

Cảm ơn.
A và B đều là DN trong nước, mua bán này là tiêu thụ nội địa, xuất hóa đơn GTGT bình thường (tiêu thụ nội địa không có giá CIF hay giá FOB gì đâu); chỉ có không hiểu là tại sao lại bán giá CIF HCM là bằng giá mua, vậy thuế NK, thuế GTGT hàng nhập khẩu, phí nhập khẩu, lệ phí Hải quan... phải nộp thì sao? Bán lỗ sao???
 
cụ thể là Công ty B là công ty ở Thái Lan. Công ty A mua giá CIF và công ty A bán lại cũng giá CIF cho công ty C => công ty A chỉ là trung gian mua bán (ăn hoa hồng mua bán vì là đại diện ở VN). Công ty C là người clear làm thủ tục hải quan và nộp thuế NK + VAT. Do đó, khi công ty A xuất hóa đơn VAT 10% cho công ty C nữa thì lô hàng nộp thuê VAT 2 lần. Các bạn xem xét trường hợp này giúp mình!!!! khó nghĩ quá hic hic.....
 
Các ntruc1292 ơi, cho mình hỏi, trường hợp này bên bạn xử lý như thế nào rồi? Bên mình cũng đang vướng nhưng chưa biết cách xử lý
 
Công ty mình cũng đang vướng vấn đề nayf, có bác nào giúp được không ạ?
cụ thể là Công ty B là công ty ở Thái Lan. Công ty A mua giá CIF và công ty A bán lại cũng giá CIF cho công ty C => công ty A chỉ là trung gian mua bán (ăn hoa hồng mua bán vì là đại diện ở VN). Công ty C là người clear làm thủ tục hải quan và nộp thuế NK + VAT. Do đó, khi công ty A xuất hóa đơn VAT 10% cho công ty C nữa thì lô hàng nộp thuê VAT 2 lần. Các bạn xem xét trường hợp này giúp mình!!!! khó nghĩ quá hic hic.....

Bạn ơi, bên bạn giải quyết thế nào mách mình với, bên cty mình bây giờ cũng gặp trường hợp này.:(
 
Back
Top